제278회 동두천시의회(제2차 정례회)

예산결산특별위원회 회의록

제 4 호
동두천시 의회사무과

일 시 : 2018년 12월 7일(금) 오전 10시 00분
장 소 : 본회의장

□ 의사일정(제4차 예산결산특별위원회)
1. 2019년도 일반 및 특별회계 세입․세출예산안(계속)
2. 2019년도 기금운용계획안(계속)
    
□ 부의된 안건
1. 2019년도 일반 및 특별회계 세입․세출예산안(계속)
2. 2019년도 기금운용계획안(계속)
    
(10시 00분 개의)

◎위원장 정계숙
  의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
  성원이 되었으므로 예산결산특별위원회 제4차 회의를 개의하겠습니다.
  오늘 회의도 능률적이고 원만하게 진행되어 좋은 마무리를 하여 주실 것을 부탁드리며 회의를 진행하겠습니다.

1. 2019년도 일반 및 특별회계 세입․세출예산안(계속)
2. 2019년도 기금운용계획안(계속)
◎의장 이성수
  의사일정 제1항 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안, 의사일정 제2항 2019년도 기금운용계획안을 계속해서 일괄 상정합니다.
  제3차 예결특위에 이어 계속해서 부서별 개요 설명을 듣도록 하겠습니다.
  먼저 김종권 전략사업과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
◎전략사업과장 김종권
  안녕하십니까? 전략사업과장 김종권입니다.
  2019년 전략사업과 세출 예산을 설명 드리겠습니다.
  예산안 2권에 419페이지가 되겠습니다.
  2019년 전략사업과 전체 세출 예산액은 23억 3,757만 4,000원이며 2018년 예산보다 10억 5,733만 6,000원이 증가하였습니다.
  아래부터 천 단위는 생략하겠습니다.
  세부사업별로 설명 드리겠습니다.
  새로운 도약을 위한 정책 추진 부분에서는 두드림 5060청춘로드 국내여비로 500만 원을 계상하였습니다.
  조화로운 지역 발전 추진 부분은 작년보다 11억 7,912만 8,000원이 증가한 21억 1,276만 원을 계상하였습니다.
  첫 번째로 공여지 개발 추진과 관련하여 사무관리비 400만 원, 국내여비 300만 원, 업무추진비 2,630만 원을 계상하였습니다.
  민간사업 경상 보조로 범시민대책위원회 활동지원금 1,000만 원을 계상하였습니다.
  주민참여 예산 추진과 관련하여 시설비 1,000만 원을 보산동 평화로 보도블럭 교체 비용으로 계상하였습니다.
  보산동 관광 특구 유지 부분은 20억 5,646만 원을 계상하였습니다.
  420페이지 보산동 관광 특구 유지와 관련하여 보산동 관광 특구 기간제근로자 1명의 인건비2,438만 원을 계상하였습니다.
  보산동 관광 특구 유지와 관계되는 사무관리비 2,158만 원과 전기요금, 상수도 요금, 관광 특구 유지 관리비, 야외 무대 화장실, 비상벨 요금 등 공공운영비 3,223만 원을 계상하였습니다.
  보산동 관광 특구 유지 및 업무추진비로 400만 원을 편성하였으며 루미나리에 보수와 관련하여 시설비 1,000만 원을 계상하였습니다.
  다음 두드림 뮤직센터 부분은 1월부터 12월까지 경기문화예술진흥원에 민간위탁을 할 예정입니다.
  사무관리비 400만 원과 공공운영비 300만 원을 계상하였습니다.
  421페이지입니다.
  민간위탁금은 두드림 뮤직센터 민간위탁 용역 2차 계약금에 2억 9,300만 원을 계상하였습니다.
  다음은 보산동 관광 특구 테마거리 조성과 관련하여 보산동의 이색적인 거리를 보전하면서 지붕없는 미술관을 만들기 위해 그래피티 조성 사업에 1억 원을 계상하였습니다.
  외국인 관광 특구 특화거리 환경 개선 사업을 관련하여 10억 6,400만 원을 계상하였습니다.
  이는 행안부 지역 발전 특별 회계 12억 5,100만 원과 시비 3억 1,300만 원을 편성하였습니다.
  다음은 캠프 보산 문화 관광 활성화 사업에 1억 4,988만 원을 편성하였습니다.
  사무관리비 8,688만 원을 계상하였으며 그 내역으로는 커뮤니티센터기 운영을 위한 2,000만 원, 보산 역사 내 홍보 임차료 2,900만 원, 캠프 보산 홍보 판촉물 제작을 위한 예산 2,000만 원, 공방 전국박람회 부스 임차료 지원 1,340만 원 등입니다.
  커뮤니티센터의 공공요금 및 소규모 유지 관리비로 공공운영비 2,300만 원을 계상하였습니다.
  다음은 디자인 아트 빌리지로 마케팅을 위한 행사운영비로 2,900만 원을 계상하였으며 원도심활력팀 업무추진비로 여비 400만 원을 계상하였습니다.
  체계적인 전략 사업 수립 관련입니다.
  선제적 대응을 통한 공모사업 추진 부분으로 경기도 공모사업 발굴을 위한 기획용역비 및 포상 등으로 2,200만 원을 계상하였습니다.
  다음은 행정운영경비입니다.
  사무관리비 1,000만 원과 차량유지비 300만 원, 심의위원회 기본업무 수행비 3,072만 원, 부서  운영 업무추진비 340만 원 계상하였습니다.
  자산 물품 취득비는 노후된 청소기 교체로 청소기 구입비 60만 원을 증액하였습니다.
  이상으로 전략사업과 2019년도 세출 예산안 설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.
◎위원장 정계숙
  전략사업과장 수고하셨습니다.
  다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
  질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  과장님 설명 잘 들었습니다.
  421페이지요.
  거기 보면 보산동 관광 특구 테마거리 조성에 보면 그래피티 방금 말씀하신 1억 원 예산 세우셨잖아요.
  향후 거기에 어떤 방향으로 그림의 종류나 이런 것들에 대해서 자세하게 설명 좀 부탁드리겠습니다.
◎전략사업과장 김종권
  1억 원 세운 것은 건물 4개소에 현재되어 있는 것 말고 건물 4개소에 그래피티 해서 8,600만 원이 투입될 예정이고요.
  그에 따라서 홍보 책자비로 1,400만 원 할 거고요.
  김 위원님 말씀하신 대로 향후에 메인도로 보산역사 1번 출구부터 북쪽에 캠프 앞까지 하수도 공사를 할 것이며 그다음에 경관 조명도 할 것이며 도로 포장도 할 것입니다.
◎위원 김운호
  제가 말씀드린 부분은 답변을 대답을 안 해 주셨습니다.
  여쭤보고 싶은 것은 그림은 어떤 그림을 그릴 것인지.  
  왜냐 하면 거기 지금 현재 보산동에 있는 그림 프랑스 작가 인가요?
◎전략사업과장 김종권
  네.
◎위원 김운호
  개인적으로 굉장히 좋아합니다.
  그런데 시민들의 반응은 무섭대요.
  무서워서 못가겠다 이런 얘기가 나와요.  
◎전략사업과장 김종권
  위원님 말씀하시는 건 전철 교각 말씀하시는 겁니까?
◎위원 김운호
  네. 그래서 저는 좋아요.
  개인적으로는 그런 거 참 좋아합니다마는 일반 시민들이 엄마들이 아기들 데리고 와서 사진 찍고 가족들이 거기 와서 그렇게 할 분위기는 아니라는 거죠.
  조금 심한 말을 하시는 분들은 차라리 뽀로로나 그려놓으면 애들이랑 사진이라도 찍지 뭐 이런 이야기도 하시더라고요.
  어떤 분들은 건담이라도 해서 요새 유행하는 그런 부분을 좀 활용을 해야 되는데 이게 너무 진짜 말 그대로 너무 프랑스 분위기인 거예요.
  이게 굉장히 그로테스크 해요.
  솔직히 말씀드리면 제가 봐도······.
  거기 있는 거 보면 굉장히 어둡고 무섭습니다.
  사람들이 와서 사진 찍기가······.
  그렇게 하려고 하신 거잖아요.
  저희가 사진 찍게 포토존 형식으로 하는 건데 그래서 이번에 추진하고자 하는 사업은 뭔가 밝은 면을 부각했으면 좋겠어요.
  왜냐하면 보산동이 분위기가 밝은 분위기가 아니지 않습니까?
  그러다 보니까 접근하기도 힘든데 그림마저도 그렇게 가 있으니까 이게 참 보기에 그렇다는 거예요.
  시민들의 반응이 그러니까 조금 더 밝은 쪽으로 진행을 해 주십사하고 말씀을 드리는 겁니다.
  이상입니다.
◎전략사업과장 김종권
  알겠습니다.
  김운호 위원님이 말씀한대로 일부시민들은 그렇게 생각하는 분들이 있는데 다른 분이 있으니까 김운호 위원님 말씀하신 대로 그림 그래피티 그리는 내용을 한번 설명회를 갖도록 하겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 수고 많으십니다.
  421페이지 외국인관광특구 특화거리 환경 개선 사업 해 가지고 예산을 많이 세우셨는데 어떻게 개선 사업을 하실 건지 설명해 주시기 바랍니다.
◎전략사업과장 김종권
  말씀드리겠습니다.
  사업비는 국비 80%, 시비 20%가 되겠습니다.
  그래서 이 사항은 보산동에 광장이 메인광장 외에는 없습니다.
  소규모 광장쉼터 조성하고요.
  경관조명 그다음에 식재 그다음에 의자 같은 것을 설치할 예정입니다.
◎위원 박인범
  쉼터라고 하면 어떤 방법으로 하려고 하는 거죠?
◎전략사업과장 김종권
  지금 우리가 보산동에 메인광장 큰 것 말고는 쉼터가 없어요.
  그래서 보산 역사 앞에 DDC커뮤니티센터 옆쪽이라든지 아니면 광장 옆이든지 해서 조그맣게 소규모 광장을 하나 조성한다는 것입니다.  
◎위원 박인범
  어저께 잠깐 다른 과에 얘기를 드렸지만 무엇보다도 전략사업과에 가장 부합되는 내용일 것 같은데 보산역 뒤편 있지 않습니까?
  앞쪽 말고······.
◎전략사업과장 김종권
  길 건너요, 평화로 건너요?
◎위원 박인범
  평화로 쪽 말고 바로 뒤편으로 여기 천연장에서 나가다 보면 왼쪽으로 꺾어져서 보산역으로 끼고 쭉 들어가지 않습니까?
◎전략사업과장 김종권
  네.
◎위원 박인범
  그게 커뮤니티 빌딩과 그다음에 보산관광 특구 광장까지 이렇게 쭉 이어지는 도로잖아요.
  그 도로를 들어가는 데에 있어서 마을의 분위기는 지금 다 문 닫혀 있어요.
  유암부동산이니 쭉 있잖아요, 들어가면서······.
  그런 부분들에 대해서도 제가 볼 때는 손을 대줘야 되지 않겠나 싶은 거예요.
  왜냐 하면 이게 연결고리가 안 되는 거예요.
  주민들이 한번 들어가고 싶다.
  또 찾아오는 관광객들이 들어가고 싶다 하는 그런 어떤 유혹에 호기심에 발동이 전해져야 되는데 그러지 못하다 이렇게 생각이 돼요.
  그래서 처음부터 공방거리를 만들 때 아마 과장님이 그런 부분에 대해서 플랜을 제시한 적이 있었나 봐요.
  그런데 실질적으로 공방이 쭉쭉 산재해서 떨어져 있을뿐더러 가운데에는 클럽이든 조그만한 파운숍이던 양복점이든 다 껴있어 가지고 이게 타워가 조성이 안 되어 있는 거죠.
  그러다 보니까 보산동이  정체성을 잃어버려서 이게 홀로 가는 것도 아니고 아니면 이 공방 아트빌리지로 가는 것도 아니고 이런 상황이라는 얘기죠.
  그래서 제가 볼 때는 초입을 환경 개선을 통해서 조금 더 폭넓고 앞으로 들어오는 공방과 이런 모든 거리를 푸드거리도 만들려고 하고 있지 않습니까?
◎전략사업과장 김종권
  네.
◎위원 박인범
  푸드거리도 마찬가지예요.
  거기서부터 이끌어나가면 그게 저는 훨씬 더 도움이 될 거라고 보고 있거든요.
  그래서 그러한 부분 속에서의 특화 환경 개선 사업은 이루어졌으면 하는 바람을 말씀을 드리겠습니다.
◎전략사업과장 김종권
  알겠습니다.
  위원님이 말씀하신대로 천연장부터 DDC커뮤니티센터 사이에는 공간도 많고 그렇습니다.
  그리고 저쪽 북측에 캠프케이시 도로때문에 그렇고 사실은 위원님도 알겠지만 평당 가격이 800만 원 정도 가더라고요, 지금 굉장히 올라서······.
  그러면 그걸 조성하려면 이제 몇 백억 원이 들어가는데요.
  전체적으로도 해도 아까 위원님 말씀하신대로 입주 쪽을 개선하는 방향으로 예산이 수반되도록 노력하겠습니다.
◎위원 박인범
  그렇게 해 주시기 바라겠습니다.
  이상입니다.
◎전략사업과장 김종권
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  최금숙 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 최금숙
  과장님 설명 잘 들었습니다.
  보충 질의하겠습니다.
  저도 박인범 위원님이 말씀하신 것처럼 외부도 중요하지만 기존에 있는 상가들 있잖아요.
  이 상가들하고 공방에 있는 공방상가하고 너무 차이가 나더라고요, 저희가 돌아보니까.
  그러면 상가도 조금 간판이라든가 선팅이라든가 이런 것들을 공방거리에 맞게끔 해야 되지 않을까라는 생각이 들고요.
그리고 공방거리 들어가는 그 상가 간판이라고 해야 되나 큰 것으로 되어 있잖아요, 관강특구라고.  
  그럼 거기에 관광특구를 살리고 싶다라면 그 밑에다가 지금의 거리가 공방거리니까 공방거리라는 그러한 문구도 있어야 되지 않을까라는 생각이 들고요.
  그래서 전체적으로 공방과 기존에 있는 상가가 어우러지는, 이어지는 뭔가 변화가 있어야 되겠다라는 생각이 들어요.
  그러고 나서 외부가 이어져야, 변경이 되어야지 이게 환하게 변하지 않을까라는 생각이 들어요.
  지금 상가는 다 문 닫고 기존에 있는 상가도 썬팅이라든가 아니면 간판이라든가 이게 너덜너덜하는데 변한 게 없는 것처럼 보여요.
  그런데 저희가 한 한달 전에 봤을 때는 많이 또 괜찮더라고요.
  보산동이 변화가 있다라는 느낌을 받고 토요일이나 일요일 날도 한 2~3개 문 연 곳도 저희가 봐서 너무 좋더라고요.
  그래서 그런 것들을 조금 더 기존에 있는 상가들을 살릴 수 있는 방법을 찾으셔야 될 것 같습니다.
◎전략사업과장 김종권
  알겠습니다.
  그리고 북측하고 남측에 조형물을 세웠습니다.
  그래서 박인범 위원님이 말씀하신대로 최금숙 위원님 말씀하신대로 거기다 공방 표시도 봄에 할 겁니다.
  공방 어디 있는지 방향을 표시하겠습니다.
  그리고 조형물 보셨는지 모르겠지만 많은 사람 좋다는데 일부 사람은 또 그렇다는 사람도 있고 그런데요.
  전문가 의견에서 조형탑은 지금 설치가 되어 있고요.
  향후에 하수공사 끝나면 지금 루미나리에가 문제가 많습니다.
  그래서 그게 망가지기도 잘 망가지고 해서 주민들하고 협의해서 별도로 보고드리도록 하겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  419페이지에 범시민대책위원회 활동지원금에 대해서 질의하도록 하겠습니다.
  우리 지금 동두천하고 정부하고 미군 철수 포비가 2018년도에 예정은 철수를 한다 그런 얘기를 누누이 했었는데 호비 문제도 그렇고 모빌 문제도 그렇고 범시민대책의 활동이 상당히 커야 함에도 불구하고 예산은 3,000만 원 전년도에 세웠는데 2,000만 원 삭감한 부분에 대해서 활동을 안 하겠다는 것인지 삭감에 대한 이유를 말씀해 주시기 바랍니다.
◎전략사업과장 김종권
  알겠습니다.
  올해  집행 예산을 보면 1,000만 원을 덜 썼습니다.
  그래서 이것은 비록 3,000만 원에서 1,000만 원을 내렸지만 긴급하게 집회를 한다는 추경에 세워 드리기 때문에 그 예산은 감액시킨 겁니다.
◎위원 김승호
  전년도에 활동이 없어서······.
◎전략사업과장 김종권
  그리고 또 아까 위원님 말씀하신대로 지금 캠프 호비는 저도 국방부 회의도 하고 국회 갔다 왔는데 호비는 당분간 이전하기 어렵습니다.
  그다음에 캠프 모빌은 오늘 3시에 제가 국방부 갈 거고 12월 11날 한 측 대표, 미국 측 대표 해서 선공사하는 것으로 협의는 봤습니다.
  모빌 일부만, 한쪽 공사하는 거.
◎위원 김승호
  우리가 한쪽만 공사해서 뭘 얻을 수 있죠?
◎전략사업과장 김종권
  그 공사는 하천 정비 공사입니다.
  다른 공사가 아니고요.
◎위원 김승호
  우리 동두천 문제가 호비가 그대로 잔류를 하고 최소한의 모빌이라도 빨리 어떤 반환을 받아야 동두천 보산동의 현안 사항을 풀어갈 수 있다고 생각을 해요.
  그런데 그런 부분에 어떤 민간단체 역할을 역량을 강화시켜 줄 필요가 있는데 이런 것을 바라만 보고 있지 않나 그런 생각을 합니다.
  하여튼 우리 의회에서도 이런 문제는 국가산업단지 문제도 농림부에서 브레이크가 걸려 있죠?
◎전략사업과장 김종권
  그것은 투자개발과장님이 답변해 주실 겁니다.
◎위원 김승호
  그러면 다음에 할 거고요.
  그런 부분들이 활동 범위가 있어야겠다는 생각이 들어요.
  그게 우리 시민들의 역할이라고 생각하고 의회에서도 그런 부분을 예산을 반영을 해서 활동할 수 있게 연구를 해 주시기 바라겠습니다.
◎전략사업과장 김종권
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 241페이지 사무관리비 한번 여쭤보겠습니다.
  사무관리비 커뮤니티센터 운영에 관련되어서 2,000만 원 세우셨어요.
  이게 어떻게 쓰이는 거죠?
◎전략사업과장 김종권
  커뮤니티센터는 보산역 1번 출구에 있는 4층 건물입니다.
  직원이 4명 나가 있고요.
  거기에 이제 공동으로 쓰는 재료값 같은 게 일부 있습니다.
◎위원 박인범
  어떤 재료값이죠?
◎전략사업과장 김종권
  우리가 3D 프린터로 하게 되면 자료가 들어갑니다.
  그다음에 공방들이 오게 되면 또 일부 자재 지원해 주는 게 같이 쓰는 것 이런 걸 포함해서 2,000만 원 계상했습니다.
◎위원 박인범
  예산이 그렇게 많이 들어 나가요?
◎전략사업과장 김종권
  네, 들어갑니다.
◎위원 박인범
  왜냐 하면 전략사업추진단도 운영비 많이 쓰지 않고 있는데 이 2,000만 원이 좀 과한 것 아닌가 하는 생각이 들거든요.
  그래서 한번 여쭤봤습니다.
◎전략사업과장 김종권
  세부내역서는 갖다 드리겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  지금 3D 프린트 재료하고 이런 공방들에 들어가는 자재들이 무료로 지원되는 겁니까?
  아니면 일부 유상입니까?
◎전략사업과장 김종권
  그것은 일부 유상도 있고요.
  지원해 주는 것도 조금 있는데요.
  자세한 내역은 세부적으로 뽑아서 김운호 위원님께 갖다 드리겠습니다.
◎위원 김운호
  네, 알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  질의하실 위원이 안 계시므로 전략사업과 소관을 마치겠습니다.
  전략사업과장 수고하셨습니다.
  (10시 22분)

◎위원장 정계숙
  다음은 이종호 투자개발과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
◎투자개발과장 이종호
  투자개발과장 이종호입니다.
  투자개발과 2019년도 본 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  먼저 세입 예산입니다.
  일반회계 세입 예산으로 2권 세입·세출 예산안 18페이지입니다.
  경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성 사업 국고보조금 15억 원에 대해 세입 처리하였습니다.
  예산안 20페이지입니다.
  치유의 숲 조성 등 2개 사업, 국가 균형 발전 특별회계 보조금 13억 원 8,000만 원에 대해 세입처리하였습니다.
  예산안 34페이지입니다.
  소요산권 관광벨트와 연계구축 등 2개 사업, 도비보조금 55억 6,300만 원에 대해 세입 처리하였습니다.
  특별회계 세입 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  예산안 46페이지입니다.
  발전소 주변 지역 지원 특별회계, 공공예금 이자 수입 5,000만 원에 대하여 세입 처리하였습니다.
  발전소 주변 지역 기본 지원사업 기금 보조금 4억 5,790만 원에 대해서 세입 처리하였습니다.
  순세계 잉여금 78억 5,621만 2,000원을 세입 처리하였습니다.
  다음은 일반회계 세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
  예산안 427페이지입니다.
  2018년 본 예산 대비 65억 9,952만 원을 증액하여 총 180억 9,768만 원을 편성하였습니다.
  주요 사업 세출 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  투자 사업 마케팅 강화 예산에 대하여 동두천시 역점 투자 사업들의 홍보를 위하여 홍보비 등 2억 6,000만 원을 편성하였습니다.
  현안 사업 관련 홍보비는 주요 현안사업을 지역신문 등 일간지에 홍보하는 예산으로 3,000만 원을 편성하였습니다.
  옥외 광고 활용 홍보비는 지하철 환승역 스크린도어, 간선버스, 공용차량 등을 활용하여 소요 산 산림욕장, 놀자숲 및 동두천 자연휴양림이 개장 전에 사업을 광고 하고자 2억 2,500만 원을 편성하였습니다.
  투자개발과 사업추진을 위하여 시책추진 업무추진비 500만 원을 편성하였습니다.
  다음은 투자 사업 관리 운영 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  2019년 상반기부터 놀자숲 조성 등 6개 주요 관광 자원화 사업이 순차적으로 준공됨에 따라 관리 운영 계획 수립을 위하여 연구용역비 1억 5,000만 원을 편성하였습니다.
  관리 운영 계획 수립을 통하여 사업별 관리 운영 방식, 인력 운용, 시설 입장료 및 사용요금 결정, 유지 관리 방안 및 총체적 운영 가이드라인 등을 수립하여 실질적인 관리 운영의 지침을 마련함으로써 수익성 확보 및 지속 가능한 시설 운영이 가능할 것으로 예상됩니다.
  또한 관리 운영 용역 통합 발주를 통해 연계 관광 활성화 및 예산 절감을 기대할 수 있습니다.
  다음은 동두천 자연휴양림 조성 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  본 사업은 5년 계획의 경기도 균형발전 도비 보조 사업으로 2017년 11월 27일 착공되었고 건축 토목 등 공사 진행중으로 현재 총 공정률 33%이며 2019년 11월 공사 준공을 위하여 시설비 등 도비 28억 원, 시비 45억 원, 총 73억 2,100만 원을 편성하였습니다.
  예산안 428페이지입니다.
  소요산권 관광벨트와 연계 구축 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  본 사업은 경기도 5년 계획의 균형 발전 도비 보조 사업으로 2017년 9월 공사를 착공하였으며 현재 전체 공정율 55%로서 2019년 6월 준공 예정입니다.
  공사 추진 및 준공을 위하여 시설비 등 총 45억 9,600만 원을 편성하였습니다.
  치유의 숲 조성 사업 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  본 사업은 균형발전 특별회계 시도 자율 편성 예산으로 산림의 다양한 환경부서를 활용하여 인체의 면역력을 높이고 건강을 증진하는 목적으로 조성하는 사업으로 기존에 추진중인 산림 사업과 연계하여 종합적인 산림 복지단지 조성을 목표로 추진하고 있습니다.
  현재 기본 및 실시 설계 용역 중으로 2019년 공사 착수를 위하여 국비 9억 원, 시비 9억 원, 총18억 원을 편성하였습니다.
  다음은 경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성 사업 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  본사업은 제2차 발전종합계획 주변 지역 지원 사업으로 지난 9월 기본 및 실시 설계 용역을 착수하였으며 2020년12월 준공을 목표로 사업을 추진 중입니다.
  기본 및 실시 설계 용역 및 보상 추진을 위하여 시설비 총 30억 원을 편성하였습니다.
  예산안 429페이지입니다.
  주민 참여 예산 생연1동에 대하여 설명 드리겠습니다.
  본 사업은 2019년 주민 참여 예산제 추진 계획에 따른 사업입니다.
  생연1동 205번지 못골 입구 도로 물고임 해소를 위한 오수관 설치에 200만 원, 동연사거리에서 두꺼비식당까지 인도 보도블럭 교체에 4,500만 원을 투입할 계획으로 총 4,700만 원을 편성하였습니다.
  다음은 가칭 소요산수련원 조성 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  축산물 브랜드육타운 리모델링 조성 사업 및 소요산수련원 조성 사업은 민선7기 시장 공약사항으로 사업추진 전 타당성 조사 용역을 통해 개발 여건 분석, 기본 구상, 사업 타당성, 우리 시 재정에 미치는 영향 등을 검토하여 내실 있고 효율적인 사업을 추진코자 연구용역비 1억 4,100만 원을 편성하였습니다.
  다음은 소요산 관광지 도로 확포장 및 주차장 설치 공사 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  본 사업은 소요산 관광지 주변 도로 확포장 및 주차장 200면을 설치하는 교통 환경 개선사업으로 내년 1월 사업 타당성 검토 용역 후 7월 도시관리 계획 결정 및 설계 용역을 추진할 계획입니다.
  2019년도 사업추진을 위하여 균형발전 특별회계 총 6억 원을 편성하였습니다.
  다음은 싸이언스타워 관리 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  싸이언스타워 미분양 호실 및 대부 계약 만료 예정 등 총 3개 호실의 분양 입찰 수수료 및 건물관리비 등 705만 원을 편성하였습니다.
  두드림패션센터 관리 예산으로 입주 기업 지원 및 건물 유지 보수 등 총 1억 1,800만 원을 편성하였습니다.
  세부적으로 소방안전관리 대행 및 대부 계약 갱신, 감정평가 수수료, 사무관리비에 1,330만 원을 편성하였고 두드림패션센터 승강기 및 저수조 청소, 건물시설물 보수비 5,410만 원, 건물보험료 400만 원, 공공운영비 9,560만 원을 편성하였습니다.
  두드림패션센터 관리 업무 추진을 위해 여비 100만 원을 편성하였습니다.
  두드림패션센터 조합 공동사업 지원을 위하여 민간경상보조금 826만 원을 편성하였습니다.
  지난해 대비 2억 4,500만 원이 감소하였으며 건물 관리 전환에 따라 용역비가 삭감되었기 때문입니다.
  예산안 430페이지입니다.
  국가산업단지 조성 예산으로 기업 유치를 위한 홍보 등 총 900만 원을 편성하였습니다.
  기업 유치를 위한 홍보물 제작 등 사무관리비 600만 원, 기업체 홍보비, 업무추진에 따른 여비 300만 원이 되겠습니다.
  다음 싸이언스타워 장기 수선 충당금 반환 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  대부호실 임차인이 납부한 장기 수선 충당금 반환을 위한 265만 원을 편성하였습니다.
  다음 투자개발과 기본경비로 원활한 부서 관리를 위하여 사무관리비 등 4,588만 원을 편성하였습니다.
  예산안 432페이지입니다.
  발전소 주변 지역 지원 사업 특별회계 예비비에 대하여 설명 드리겠습니다.
  2019년도 기본 지원 사업비인 국비 4억 5,700만 원을 포함하여 총 83억 6,400만 원을 편성하였습니다.
  이상으로 투자개발과 2019년도 본예산에 대하여 설명을 마치겠습니다.
◎위원장 정계숙
  투자개발과장 수고하셨습니다.
  다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
  질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 수고 많으셨습니다.
  놀자숲에 관련되어서 6개 사업 관리 운영 계획을 말씀해 주셨잖아요.
  그 부분이 6개 사업으로 이루어졌다고 하는데 그런 부분에 대해서 한번 자세하게 설명을 부탁드리겠습니다.
◎투자개발과장 이종호
  연구용역비로 1억 5,000만 원을 세웠고요.
  대상 사업은 소요산 산림욕장 확대 개발 사업, 동두천 국민체육센터 건립, 사회인 야구장 건립, 동두천 자연휴양림, 놀자숲, 치유의 숲 이상 이렇게 6가지 사업에 대한 관리운영 조직인력, 시설 운영 가이드라인, 프로그램 수지 분석, 운영 활성화 방안 등에 대한 연구용역비가 되겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  국가산업단지 현황에 대해서 말씀해 주시기 바랍니다.
  지금 농림부하고 협의 중인 부분에 대해서 말씀해 주시기 바랍니다.
◎투자개발과장 이종호
  저희가 2018년도 10월 22일 날 경기도 농정심의위원회에서 단절 지역을 포함하는 조건으로 농업진흥조합 해지에 대한 조건부가 의결이 되었고요.
  심의 결과와 함께 공지 전용 협의요청서를 지난 11월 1일 농림부에 제출하였습니다.
  지난 11월 22일 시장님께서 농림축산식품부 장관을 면담하였으며 농림축산식품부 장관에 적극적인 지원을 약속받았으나 여전히 일부 입지 조정이 필요하다는 실무부서의 의견이 있어서 국무조정실 및 LH와 공조하여 산업 진행 및 분양 경쟁력에 영향이 가지 않는 범위 내에서 입지 조정을 검토하고 저희가 최대한 빠른 시일 내에 승인이 될 수 있도록 다시 한 번 재협의를 들어가려고 합니다.
  일부 지구 조정을 조금 하려고 합니다.
◎위원 김승호
  지구 조정을 하게 되는 그 시간도 만만치 않을 것 아닙니까?
◎투자개발과장 이종호
  BC분석이라든가 이러한 부분하고 관계가 없이 경미한 사항의 변경으로서 일부 농림부에서 주장하고 있는 부분을 일부 조금 수용을 해 가면서 그쪽에 어떠한 의지도 저희가 조금 감안을 해서 농업진흥 구역으로만 저희가 부지 경계를 하다 보니까 일부 부지 경계가 불합리한 부분은 있었습니다.
  그래서 그러한 부분을 약간 보완을 해서 지국의 변경을 하려고 합니다.
  그것에 대한 자료는 별도로 서면으로 드리도록 하겠습니다.
◎위원 김승호
  세부 자료를 해서 전부 다 위원님들한테 보내주시기 바랍니다.
◎투자개발과장 이종호
  알겠습니다.
  다만 그 부분은 조금······.
◎위원 김승호
  그게 좀 시간이 더 걸릴 것 같아요.  
  지금 겨우 겨우 하고.
◎투자개발과장 이종호
  그래서 그 부분에 대해 국무조정실에서도 굉장한 의지를 가지고 추진하고 있고요.
  올 연말을 목표로 하려고.
  또 농림부장관도 적극적으로 협조를 하겠다라고 했지만 실무 부서에 어떠한 주장하는 부분도 일리는 있기 때문에 그 부분을 서로 보완을 해서 저희 사업도 크게 영향에 안 미치는 한도 내에서 서로 조정을 해서 저희가 협의점을 찾으려고 합니다.
◎위원 김승호
  현재 우리가 절대 농지 부분이 몇 퍼센티지를 차지하고 있죠, 10만 평 중에?
◎투자개발과장 이종호
  거의 90% 이상.
◎위원 김승호
  그럼 농림부에서는 지금 몇 퍼센티지 정도를 절대농지 몇 퍼센티지 아니면 또······.
◎투자개발과장 이종호
  농림부의 주장은 원칙적으로 이것입니다.
  개발 가능지가 있는 관리지역이 있음에도 불구하고 왜 농업 진흥 구역을 우선시로 해서 산업단지를 하려고 하느냐 이 주장이거든요.  
  그래서 그 부분에 대한 부분은 저희가 원칙적으로는 농림부 주장이 맞다라고 볼 수 있지만 저희가 60년간 공해지를 제공을 하고 안보에 희생된 동두천시의 입장을 고려해서 국가정책적인 차원으로 해 주는 산업단지 개발이지 않습니까?
  그 부분을 저희가 또 강조를 했습니다.
  그래서 일부 농림부에서도 그러니까 농림부장관은 일부 수긍을 했고 다만 이제 실무부서에서 주장하는 부분이 전혀 타당성이 없는 것은 아니고 아니거든요.
  그러다 보니까 저희도 일부 수용을 해서 원만하게 협의하는 협의점으로 그렇다 해서 수용으로 인해서 저희가 추진하고자 하는 산업단지 추진 계획이 늦어지지 않게끔 그러한 방향에서 협의를 하고 있습니다.
◎위원 김승호
  그렇다고 하면 우리가 분양 가격이 높아질 것 아닙니까?
  그 부분에서는 문제 없습니까?
◎투자개발과장 이종호
  이번에 이제 군사시설 보호 협의도 해제가 되면서 일부 분양가는 조금 올라갈 것 같습니다.
◎위원 박인범
  분양가격이 올라가면 지금 각 시군 지자체에서 국가 산업단지들이 조성이 되어도 사실 분양이 안 되고 있는 요즘 현실이잖아요.
  지장이 없겠어요?
◎투자개발과장 이종호
  그래서 저희가 조금 전에 말씀드린 것처럼 저희가 추진하는 사업이 크게 영향을 안 미치는 한도 내에서 지국의 조정을 하려고 합니다.
◎위원 박인범
  그것을 우리는 어떠한 주한미군에 미철수로 인해서 미군부지 활용도 못하면서 그런 부분들을 말씀을 하시겠지만 그게 정말로 안 된다면 시민사회에서라도 움직여서 함께 가야 되지 않나 어떤 집행부의 생각만 가지고 하지 마시고 포괄적으로 시민들의 의견을 반영을 해서 그런 방향도 좀 모색해 주시기 바랍니다.
◎투자개발과장 이종호
  참고적으로 말씀을 드리면 해 주긴 해 줄 건데 실무부서에서 지금까지 주장한 바가 있지 않습니까?
  그 부분에 대해 쉽게 말씀드리면 면을 저희가 세워줘야 되거든요.
  그래서 일부 지국의 조정을 하는데 저희가 분양가가 확 뛰거나 이러지 않게끔 조정을 해서 지금 안을 잡고는 있습니다.
  그래서 그 안이 잡히면 위원님들한테 별도로 한번 보고를 드리도록 하겠습니다.
◎위원 박인범
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  이번 질의는 예산이 편성되는 사항이 아니므로 다음 질의로 넘어가도록 하겠습니다.
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  과장님 수고 많으십니다.
  428페이지요.  
  맨끝에 보면 경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성인데 시행 계획에 나와 있는 건가요?  
◎투자개발과장 이종호
  경기북부 어린이박물관 편의시설 조성 사업.
◎위원 김운호
  네, 이거 세부 계획이 나와 있는 사항입니까?
◎투자개발과장 이종호
  말씀을 드리겠습니다.
◎위원 김운호
  아니, 나와 있는 사항으로 인해서 여쭤봤습니다.
◎투자개발과장 이종호
  세부사항이라는 건 어떠한······.
◎위원 김운호
  시의 계획, 예를 들어 금액을 이 정도 쓰겠다 하면 어느 정도 계획이라는 게 있을 것 아닙니까.
  계획이 지금 나와 있는 상황인지 여쭤봤습니다.
  사업 계획이요.
◎투자개발과장 이종호
  저희가 본 사업을 아까 예산 설명할 때 말씀드린 것처럼 2차 발전 종합 계획 주변 지역 지원사업으로 신청을 할 때 저희가 사업 계획을 수립을 한 겁니다.
◎위원 김운호
  그럼 사업수립 계획 내역을 서면으로 제출해 주시기 바랍니다.
  이상입니다.
◎투자개발과장 이종호
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  429페이지 보면 중간 부분에 기초생활 기반 확충에서 소요산 관광지 도로 확포장 및 주차장 시설 공사라고 돼 있는데 이게 위치가 어디쯤이시죠?
◎투자개발과장 이종호
  소요산 축산물 브랜드 타운을 보고요.
  그것을 소요산 진입로를 올라가면서 부대찌개 있는 상가 그 오른쪽 뒤편입니다.
◎위원 김운호
  이것도 서류로 제출해 주시기 바랍니다.
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 발전소 주변 지역 지원 사업 특별회계에 대해서 질의를 하겠습니다.
  432페이지요.  
  전년도 예산액이 이제 118억 원이었잖아요.
  그런데 이게 왜 34억 원이나 줄어서 올해 예산이 이렇게 섰는지 주는 내역과 예비비를 어떻게 쓸 건지 성격에 대해서 한번 말씀해 주시기 바랍니다.
  예산이 왜 이렇게 전년도 대비해서 주변지역 지원 사업 특별회계가 줄었죠?
◎투자개발과장 이종호
  그 부분에 대해서는 제가 지금 답변 자료를 준비를 못했습니다.
◎위원 박인범
  그러면 서면으로 위원님들 전체해서 답변안을 주시기 바랍니다.
◎투자개발과장 이종호
  알겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  이번 질의에 대해서는 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.
◎투자개발과장 이종호
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  아까 반복되는 질의예요.
  아까 여기에 예산 문제에서 위원장님께서 없던 부분이라면서 말씀드린 걸 왜 질의를 드렸냐면 주한미군 국가산업단지 유치 홍보물 제작도 있고요.
  국가산업단지 유치 홍보 여비 등 그런 부분이 있었기 때문에 거기에 대한 현안사항을 제가 질의를 했던 겁니다.
  위원장님께서 빠뜨리신 것 같아서 제가 말씀을 드리겠습니다.
◎위원장 정계숙
  다시 한 번 안내말씀 드리도록 하겠습니다.
  지금 이 자리는 예산을 심의하는 자리이고 예산에 궁금하신 점이 있으면 예산에 목별로, 건별로 질의를 하여 주시고 총괄적인 사업에 대해서 궁금하신 부분이 있는 것은 개인적으로 질의를 답변을 받도록 질의와 답변을 해 주시기를 당부를 드리겠습니다.
  더 질의하실 위원 계십니까?
  최금숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 최금숙
  과장님 427페이지 보면 현안 사업 관련 홍보비 있죠.
  3,000만 원.
  여기에 첨부자료에 보면 소요산 산림욕장하고 2개라고 했는데 2곳이 어디죠?
  여기 홍보에 관련 사업계획서 있으면 자료 요청을 하겠습니다.
◎투자개발과장 이종호
  알겠습니다.
◎위원 최금숙
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  정문영 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 정문영
  430페이지 아까 김승호 위원님이 말씀하셨는데 기업 유치 홍보물 제작 600만 원 그것과 기업 유치 홍보여비 300만 원 그것에 대해서 설명을 해 주시기를 부탁드리겠습니다.
◎투자개발과장 이종호
  저희가 기업 유치를 위해서 리올렛이라든가 그러한 인쇄물을 제작을 해서 각 기업에다가 저희가 우편발송도 하고 직접 저희가 출장을 가서 홍보도 해야 되거든요.  
◎위원 최금숙
  그러면 홍보물 제작에 대한 시안이 있습니까?
◎투자개발과장 이종호
  작년에 했던 부분은 있고요.
◎위원 최금숙
  그 시안을 보내주십시오.
◎투자개발과장 이종호
  알겠습니다.
◎위원 최금숙
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  질의하실 위원이 안 계시므로 투자개발과 소관을 마치겠습니다.
  투자개발과장 수고하셨습니다.
  (10시 47분)

◎위원장 정계숙
  잠시 안내 말씀드리겠습니다.  
  원활한 의사진행을 위하여 정회를 한 후 11시부터 부서별 개요 설명을 계속 듣는 것으로 하겠습니다.
  정회를 선포합니다.  
(10시 47분 정회)

(11시 00분 속개)

◎위원장 정계숙
  의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
  성원이 되었음으로 회의를 속개하겠습니다.
  계속해서 부서별 개요 설명을 듣도록 하겠습니다.
  다음은 이승찬 보건소장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
◎보건소장 이승찬
  보건소장 이승찬입니다.
  보건소 소관 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안에 대해서 설명을 올리겠습니다.
  먼저 세입 예산으로 예산안 제2권 8페이지에서 11페이지까지입니다.
  8페이지 상단 보건소 세외 수입 수수료 수입 3,000만 원 또 하단에 진료비 및 접종비 수입으로 1억 6,000만 원, 10페이지 과징금 및 과태료 수입 등으로 460만 원을 세입으로 편성하였습니다.
  다음은 보조금 수입으로 국도비 보조금입니다.
  18페이지에서 35페이지입니다.
  국고보조금 등 도비보조금 소요비로 48억 2,246만 1,000원을 계상하였습니다.
  다음은 세출 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
  439페이지가 되겠습니다.
  보건소에서는 총 예산 총액 97억 8,688만 8,000원으로 지난해보다 26억 5,127만 3,000원이 증가된 금액으로 편성하였습니다.
  주요 증가된 사항으로는 보건소 청사 노후 관리에 따른 건물 시설비 편성과 기계설비 정비공사, 치매 안심센터 설치 공사 또한 신규 사업인 산후조리비 지원 사업, 초등학교 주치의 사업으로 예산이 증가되었습니다.
  세부 사업별로 설명 드리겠습니다.
  439페이지 하단입니다.
  먼저 보건소 공공보건 의료기능 가능 사업 분야 시설비 및 부대비 중 시설비로 4억 9,150만 원을 계상하였습니다.
  동 세부 내역으로는 보건소 옥상 등 방수 공사에 7,400만 원 보건소 차후 및 외벽 공사에 4,200만 원, 지하 보일러 등 기계 시설 설비 공사로 3억 2,400만 원을 편성하게 되었습니다.
  다음은 442페이지 하단입니다.
  지역 사회 통합 건강증진 사업 분야 민간 이전 의료 및 구류비인 영양 플러스 사업 보충 식품비로 7,020만 원을 계상하였습니다.
  본 사업은 임신부 및 영유아 중 소득기준 이하이고 영양 상태가 불량인 경우 영양 교육과 영양 진단 및 보충식품을 지급하는 사업이 되겠습니다.
  이어서 443페이지 중간 부분입니다.
  희귀 난치성 질환자 의료비 지원으로 7,960만 원을 계상하였습니다.
  133종에 해당하는 희귀 질환, 난치성 질환자에 대한 의료비 지원 사업이 되겠습니다.
  다음 페이지 중간 부분입니다.
  지역사회 중심 금연 지원 서비스 사업으로 2억 870만 1,000원을 계상하여 금연지도원 인건비와  운영비, 차량유지비, 흡연예방 교육 등으로 예산 편성을 하였습니다.
  447페이지 상단입니다.
  모자 보건 관리 모자 보건 일반 지원 예산으로 1,850만 원을 편성하였으며 본 사업은 임산부와 영유아에 대한 홍보물 구입, 임산부 출산 물품 지원, 수유실 소파 구입 등을 위한 자산 취득비가 되겠습니다.
  다음 페이지 상단입니다.
  산모 신생아 건강관리사 지원 사업에 2억 3,667만 원을 계상하였습니다.
  지난해보다 7,054만 3,000원이 증가되었으며 증가된 주요 사유로는 지원 대상이 금년도에 중위 소득 80%이었으나 내년도까지는 100%까지 확대됨에 따른 증가가 되겠습니다.  
  다음은 451페이지 하단입니다.
  경기도 산후조리비 지원 사업으로 2억 5,800만 원을 계상하였습니다.
  본 사업은 내년도에 신규로 지원되는 사업으로 모든 출산 가정에 대하여 1인당 50만 원의 산후조리비가 지원되는 사업이 되겠습니다.
  우리 시에서는 516명을 예측하고 있으며 도비가 70%인 1억 8,000만 원, 시비는 30%인 7,700만 원을 지원하게 되겠습니다.
  다음 페이지 중간 부분입니다.
  내년도 신규 사업입니다.
  초등학교 치과 주치의 사업 운영비와 검진비로 3,820만 1,000원을 순수 도비 지원으로 편성하였습니다.
  본 사업은 내년도 총 실시하는 것으로 우리 시 관내 초등학교 4학년 학생을 대상으로 관내 치과 의원과 협력하여 구강 검진과 구강 교육 및 예방 처치를 직접 해 주는 구강 의료 서비스 사업이 되겠습니다.
  다음 453페이지 하단부입니다.
  정신건강 증진 사업 중 정신 요양 시설 운영으로 13억 8,448만 원을 계상하였습니다.
  우리 시 소요동에 소지하고 있는 정신 요양 시설 동두천 요양원의 종사자 인건비와 운영비 지원이 되겠습니다.
  지난해보다 1억 9,000만 원이 증가되었으며 주된 증가 요인으로는 최저 인건비가 상승되고 초과 근무수당이 인정 시간이 변경됨에 따른 증액분이 되겠습니다.
  다음은 454페이지 중간 하단부입니다.
  사회복지 사업 보조 정신질환자 시설 생계급여로 2억 2,500만 원을 신규 편성하였습니다.
  본 사업은 국비와 도비로 지원되는 사업으로 지난해 추경에 반영됐으나 금년도에 본 예산에 반영함에 따라 신규 사업으로 분류가 되었습니다.
  주된 사업 내용은 정신 요양 시설 입소자에 대한 식비나 피복비 또 월동대책비 등 생계비를 지원하는 사업이 되겠습니다.
  다음 페이지 상단이 되겠습니다.
  기초정신건강 복지센터 지원 운영으로 7억 1,800만 원을 계상하였습니다.
  동두천 정신건강 복지센터 운영비로 종사자 16명에 대한 인건비와 사업 추진에 대한 운영비가 되겠습니다.
  내년도에 1억 7,400만 원이 증가되었는데 증가된 사유로는 내년도에 자살 예방 사업에 대한 3명의 인원이 증원됨에 따라 인건비 반영분이 되겠습니다.
  456페이지 중간이 되겠습니다.
  지역사회 통합 건강 증진 사업 치매예방 및 등록 관리 사업 중 치매 관리 사업 검진비로 1,200만 원을 계상하였습니다.
  금년도 2,200만 원에서 1,000만 원이 삭감된 사항입니다.
  삭감된 사유로는 내년부터는 치매 검진을 보건소에서 선별 검사와 진단 검사까지 실시하게 됨에 따라서 그동안 검진비를 병원에 의뢰했던 것이 보건소에서 실시함에 따른 절약 금액이 되겠습니다.
  동 페이지 하단입니다.
  치매관리체계 구축 치매안심센터 신축 설치비로 13억 6,900만 원을 계상하였습니다.
  지난번 시 의회에서 심의를 통과시켜 줌에 따라서 예산에 반영한 건으로 치매안심센터 신축과 정신건강복지센터 확장 설치비가 되겠습니다.
  다음 페이지 상단입니다.
  치매안심센터 운영 사무관리비 등 치매안심센터 운영비로 4억 8,717만 8,000원을 계상하였습니다.
  지난해 보다 1억 8,667만 6,000원이 증액 편성된 사항으로 내년도에 치매안심센터의 인력 충원과 더불어 종사 운영금에 따른 사업운영비 증액분이 되겠습니다.
  동 페이지 하단입니다.
  정신요양시설 사회복지시설 기능보강 사업으로 3억 4,466만 원을 편성하였습니다.
  소요동에 위치한 정신요양시설 동두천 요양원에 대한 건물 노후화에 따른 건물 옥상과 3층, 4층에 대한 보강 공사비가 되겠습니다.
  459페이지 중간이 되겠습니다.
  말라리아 퇴치 사업에 1억 원을 계상하였습니다.
  말라리아 환자가 경기북부 지역에 만연함에 따른 지원 사업으로 방역 차량 운영, 방역 약품 구입비 및 말라리아 예방 홍보 사업비가 되겠습니다.
  다음은 461페이지 중간입니다.
  보건소 결핵 관리 사업으로 결핵 환자 검사 및 진단 지원 사업으로 565만 4,000원을 계상하였습니다.
  결핵 환자를 조기에 관리하여 신속하게 치료하기 위하여 결핵 검사 및 결핵 진단을 지원하는 사업이 되겠습니다.
  다음은 463페이지 중간부입니다.
  내년도 신규 사업으로 생물 테러 대응요원에 대한 교육 및 훈련 지원 사업으로 300만 원을 계상하였습니다.
  본 사업은 언제 발생할지 모르는 생물 테러에 대한 보건소 직원과 유감기관의 대응 훈련이 되겠습니다.
  다음은 465페이지 하단입니다.
  국가예방 접종 실시 예산 12억 8,618만 8,000원을 편성하였습니다.
  주된 내용은 어린이 국가 예방접종 사업, 어린이집 등 초등학교 인플루엔자 예방접종 사업, 성인예방접종 사업 등으로 총 4만 3,700명에 대한 예방 접종 사업 예산이 되겠습니다.
  지난해보다 4억 518만 3,000원이 증액된 사유는 각각 성립된 4개 종목 항목을 성격이 비슷한 하나 사업으로 통합하였기에 전체 금액에는 금년도와 변동이 없습니다.
  다음은 마지막으로 466페이지 상단이 되겠습니다.
  보건소 행정 운영 경비로 6억 980만 7,000원을 편성하였습니다.
  주된 편성 내용으로는 보건소 무기계약직 등 인건비로 금연 서비스 인력, 치과 위생 인력, 영양사, 물리치료사, 방문 건강관리 인력, 치매 안심센터 인력 등에 대한 인건비와 보건소 운영에 따른 기본 경비가 되겠습니다.
  이상으로 보건소 소관 2018년도 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보건소장 수고하셨습니다.
  다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
  질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  소장님 설명 잘 들었고요.
  마지막으로 설명해 주신 치과 위생사가 하는 업무가 뭐죠?
◎보건소장 이승찬
  주로 어린이 치주질환 예방이라든지 올바른 양치 사업 또 구강 위생에 대해서 주로 찾아오는 사람도 교육시켜주고 방문해서 교육하는 일을 하고 있습니다.
◎위원 김운호
  잘 알겠습니다.
  감사합니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  소장님 수고하셨습니다.
  그 458페이지 상단부에 맨 위에 정신요양시설 기능 보강해서 올라왔죠, 3억 4,000만 원.
  이 기능 보강에 관련되어서는 어떻게 가설계, 전체적으로 한번 둘러보고 진단이 나온 건가요?
◎보건소장 이승찬
  네.
◎위원 박인범
  그 부분에 대해서 서류로 좀 위원님들 전체적으로 제출해 주시죠.  
◎보건소장 이승찬
  알겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  정문영 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 정문영
  457페이지에 치매안심센터 운영비에서 그 증가된 인건비라고 하셨는데 증가된 요인이 인건비에 몇 명이 충원되나요?
◎보건소장 이승찬
  저희가 총원이 지금 15명을 저희가 구성을 해야 하는데요.
  지금은 총 7명이 있습니다.
  그래서 저희가 가급적이면 정규직을 요구하고 있고요.
  최하 4명 정도는 추가로 계약직이라든지 공무직으로 이렇게 충원할 예정입니다.
◎위원 정문영
  인건비가 4명 추가되는 것을 올리신 건가요?
◎보건소장 이승찬
  토털은 7명을 해야 되는데 저희가 정규직을 지금 요구하고 있습니다.
  그래서 3명 정도는 정규직을 받으려 하고요.
  4명 정도는 추가로 뽑으려고 합니다.  
◎위원 정문영
  그럼 여기에 올라오는 내역은 지금 몇 명 거를 하신 거예요, 예산은?
  정규직?
◎보건소장 이승찬
  그것은 4명분 정도가 되겠습니다.
◎위원 정문영
  네, 잘 알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  443페이지에 우리 시 희귀질환자 의료비 지원에 있어서 작년하고 똑같이 편성이 돼 있는데 133종에 우리 시의 희귀질환자는 몇 명 정도 되죠?
◎보건소장 이승찬
  저희가 질환자는 많은데요.
  지원 대상은 약 65명을 저희가 보고 있습니다.
◎위원 김승호
  65명?
◎보건소장 이승찬
  네.
◎위원 김승호
  그 65명에 대한 자료를 좀 부탁드릴게요.
◎보건소장 이승찬
  대개 투석 환자가 많습니다.
  희귀질환이라서요.
◎위원 김승호
  133종에서 우리 시에서 지급되고 있는 몇 가지 종류가 지급되고 있나요?
◎보건소장 이승찬
  한 5종 정도.
◎위원 김승호
  우리 군에요?
◎보건소장 이승찬
  투석 환자가 많고 그다음에 식사를 특이한 시기를 요청하는 환자들이 있고 가장 많은 게 그 두 가지 종류입니다.
◎위원 김승호
  모든 시민이 다 대상이 되는 거죠, 여기에?
◎보건소장 이승찬
  대상이 되는데 희귀질환이라는 것을 받아야 됩니다.
◎위원 김승호
  판정을 받아야?
◎보건소장 이승찬
  네, 판정을 받아야 하고.
◎위원 김승호
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  질의하실 위원이 안 계시므로 보건소 소관을 마치겠습니다.
  보건소장 수고하셨습니다.
◎위원장 정계숙
  다음은 황철 환경사업소장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
◎환경사업소장 황철
  환경사업소장 황철입니다.
  예산안 1권 97페이지 2019년 공기업 특별회계 세입·세출 예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.
  먼저 99페이지 상수도 사업입니다.
  103페이지에서부터 110페이지까지 2019년도 상수도 사업 운용계획은 유인물을 참고해 주시기 바라고요.
  111페이지입니다.
  예산 총괄표입니다.
  상수도 특별회계 예산 총괄표를 잠깐 설명 드리겠습니다.
  사업 예산은 사업 예산의 수익계획은 191억 3,393만 2,000원으로 전년도 당초 예산안보다 2,547만 1,000원이 증가하였습니다.
  자본 예산은 47억 3,197만 원으로 전년도보다 2억 9,540만 원 증가한 예산 총계는 238억 6,590만 2,000원이 되겠습니다.
  전년도보다 3억 2,087만 1,000원이 증가했습니다.
  1.4%가 증가한 사항이 되겠습니다.
  따라서 119페이지 수익적 수입과 125페이지 수익적 지출에서 자본예산은 139페이지과 143페이지에서 세부 내용을 설명 드리겠습니다.
  따라서 119페이지 사업 예산 수익입니다.
  총괄표에서도 설명드렸다시피 사업 수익은 191억 3,393만 2,000원으로 2,547만 1000원이 증가하였습니다.
  내용별로 보시면 사용료 수익 가정용이 47억 5,272만 원으로 1,512만 원이 증가했고 일반용은 45억 9,464만 원으로 전년도와 동일하게 되겠습니다.
  산업용 및 공업용도 73억 6,080만 원, 기타 상수도 수수료도 23억 7,201만 원이 되겠습니다.
  내용별로 설명을 드리면 산업 및 공업용 수익 같은 경우에는 전용 공업용 수익으로 했을 때 30억 6,000만 원, 발전용수 광암동 복합화력발전소의 요금 수익이 43억 80만 원이 되겠습니다.
  기타 상하수도 사용료에서 포천 민자발전소에 대한 임시 요금 수익이 15억 3,636만 원 그다음에 GS 포천 열병합 발전소 임시요금 수익이 8억 4,565만 원이 되겠습니다.
  120페이지가 되겠습니다.
  신설공사 수익은 2억 4,930만 원으로 전년도와 동일하고 개조공사 수익은 1,491만 1,000원으로 전년도 당초 예산액과 동일합니다.
  기타 영업 수익은 또 2억 2,915만 1,000원으로 전년도와 동일하고 내용별로 설명드리면 급수 공사 수수료가 528만 원, 파손 및 동파 계량기 교체 등급이 1,398만 2,000원, 개별 검진 계량기 교체 대금이 988만 9,000원이 되겠습니다.
  기타 영업 수익으로는 물 이용 부담 징수 보조금이 2,040만 원이 되겠습니다.
  121페이지입니다.
  이자수익은 예금 이자 수익이 1억 2,000만 원 그다음에 타회계 전입금 수익으로 인해서 하수도 요금 징수 부담금 1억 2,000만 원이 되겠습니다.
  다음은 123페이지 수익적 지출입니다.
  125페이지입니다.
  사업 비용은 213억 다시 136만 9,000원으로 전년도보다 80만 678만 5,000원이 증가하였습니다.
  영업 비용에는 경비 중 재료비 광역 상수도 구입비가 40억 2,690만 원으로 전년도와 동일하게 되겠습니다.  
  다음은 일반 관리비로 인건비가 되겠습니다.
  인건비는 2억 4,107만 5000원으로 기준별 임금인 봉급을 비롯한 인건비나 126페이지 내용까지 참고해 주시기 바랍니다.
  127페이지입니다.
  직무수행경비가 1,458만 원 그다음에 그에 따라서 직급 보조비도 690만 원 그다음에 직무수행경비 중 특정업무 수행 활동비가 768만 원이 되겠습니다.
  경비의 일반 운용비 중 사무관리비가 3,154만 원이 되겠습니다.
  내용별로는 결산서, 경영실적보고서 240만 원, 도서 구입, 신문구독료 60만 원, 사무용품, 기타용품비에 96만 원, 수돗물 평가위원회 회의 참석 수당은 440만 원.
  128페이지입니다.
  지방 공기업 장부 및 서식 인쇄비가 220만 원, 그다음에 상하수도 요금 납세 편의 제공 e 수수료가 100만 원입니다.
  2019년 지방 공기업 상수도 고객만족도조사 수수료가 300만 원, 국유재산 사용료로 40만 원, 온비드 낙찰 수수료 232만 원, 하이패스가 36만 원, 마을 상수도 및 먹는 물 공동시설 시료채취 검사 수수료 1,480만 원입니다.
  이중에서 특약점은 온비드 낙찰 수수료가 232만 원인데 이것은 간단하게 설명드리면 뭐냐 하면 저희가 대우 포천 쪽에 발전소에 관해서 송수관 이용료를 한 부분을 우리가 관리 자문을 받습니다.
  그런데 GS발전소에서도 기존에 신설하면서 기존에 있어도 모터라든가 가압 시설을 저희 시한테 기부 채납된 사항으로 이 부분에 대한 매각 낙찰 수수료를 편성해놓은 것입니다.
  다음은 공공운영비는 15억 8,996만 원이 되겠습니다.
  전체 내용 중에서 특이한 점은 다섯 번째 연천 통합취수장 전기요금이 15억 7,200만 원이 전체의 약 85%를 차지하고 있다는 점을 말씀드리며 이외 내용 외에는 별다른 변동 사항이 없습니다.
  다음은 여비에 대해서 129페이지에 대해서 설명을 드리겠습니다.
  여비는 1,848만 원으로 국내여비가 1,448만 원이 되겠습니다.
  기본 업무수행 여비가 768만 원, 상수도 요금 체납 그다음 물 이용 부담금 추진여비, 상수도 위탁 추진여비가 각각 480만 원, 100만 원, 100만 원 계산했고 국제화 여비가 400만 원이 편성이 돼 있습니다.
  업무추진비가 350만 원이 되겠습니다.
  연구개발비는 130페이지가 되겠습니다.
  4,450만 원으로서 내용을 보시면 상수도 운영 효율화 성과 분석 용역이 1,950만 원, 상수도 운영 효율화 사업 실시 협약 변경 타당성 검토 용역이 1,000만 원, 상수도 특별회계 결산 감사 용역이 1,500만 원이 되겠습니다.
  교육훈련비는 상수도 위탁교육 법정교육 사항이 되겠는데 4명으로 인해서 200만 원을 편성하였습니다.
  다음은 경상이전, 민간이전에 대해서 설명해 드리겠습니다.
  민간 이전비는 116억 4,310만 원으로 민간위탁금이 상수도 위탁사업비가 116억 3,300만 원이 되겠습니다.
  그 공기업 특별회계사 이 부분은 일반회계에서 공기관 대행사업비나 공기관 위탁사업비가 되는데 상수도 공기업 특별회계이기 때문에 예산 편성 지침이 좀 다를 수가 있습니다.
  그래서 혹시나 의문점이 드실까봐 미리 설명을 드리는데 상수도 쪽에서 민간위탁금으로 편성돼 있습니다.
  그러니까 해 주시고 그다음에 자치단체 등 이전에 기타부담금에서 연천군 통합취수장 원수 구입이 11억 6,070만 원이 되겠습니다.
  따라서 그 예비비는 25억 2,503만 4,000원이 되겠습니다.
  다음은 133페이지 자본 예산입니다.
  139페이지입니다.
  자본적 수입은 47억 3,197만 원으로 전년도보다 2억 9,540만 원이 증가했습니다.
  내용별로 많습니다.
  시설 분담금 수입이 2억 3,222만 원으로 급수 공사에 따라 소규모 원인자 부담금이 1억 1,220만 원입니다.
  물다량 수요자 원인자 부담금이 1억 2,000만 원이 되겠습니다.
  그다음에 타회계 건설 보조금으로 시도비 보조금이 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업이 1,975만 원이 되겠습니다.
  유보자금으로 순세계 잉여금이 10억 원입니다.
  세입 예산 내용에 대해서 10억 원이 내년도에 신규로 편성된 내용에 대해서는 다음 부분에서 제가 설명해 드리겠습니다.
  139페이지 마치고 140페이지입니다.
  영업 수용가 미수금이 2억 원을 편성하였고 기타미수금이 30억 원에 대해서 전년도보다 10억 원이 감액이 됐는데 이것은 뭐냐 하면 금년도 같은 경우는 40억 원으로 기타미수금을 잡았으나 내년서부터는 그중에서 10억 원을 순세계 잉여금으로 잡은 것입니다.
  기타미수금은 뭐냐 하면 18년도에 상수도 수도관리단에다가 수공에다가 위탁사업비 준 부분을 2월 말에 정산 검사를 해서 저희가 회수한 금액대로 이 부분을 기타미수금과 순세계 잉여금으로 분리한 사항이 되겠습니다.
  그 기타 자본적 수입은 2억 8,000만 원으로 임진강 통합취수장 전기요금 2억 8,000만 원을 계상했습니다.
  다음은 141페이지 자본적 지출입니다.
  143페이지입니다.
  자본적 지출은 25억 6,453만 3,000원으로 전년도보다 4억 8,591만 4,000원이 감소하였습니다.
  비가동 설비 자산 취득에 민간 자본 이전으로 노후주택 상수도관 계량 지원 사업이 3,950만 원으로 도비, 시비가 각각 1,975만 원씩 반영하였습니다.
  예비비는 20억 2,503만 3,000만 원이 되겠습니다.
  이상으로 상수도 특별회계 예산안 설명을 마치고 다음은 하수도 특별회계에 대한 설명을 하겠습니다.
  마찬가지로 158페이지에서부터 164페이지까지는 2019년도 하수도 사업 운용 계획을 참고해 주시기 바랍니다.
  165페이지 예산총괄표입니다.
  수입 부분만 설명을 드리겠습니다.
  수입계로 150억 8,215만 4,000원으로 전년도보다 31억 9,238만 4,000원이 증가하였습니다.
  자본예산은 22억 6,400만 원으로 전년도보다 32억 8,487만 9,000원이 감소되었습니다.
  따라서 예산 총계는 173억 4,615만 4,000원으로 전년도보다 9,249만 5,000원이 감액되었습니다.
  따라서 사업 예산 수익은 174페이지와 179페이지, 자본예산 수익은 197페이지와 201페이지에서 세부 내용을 설명 드리겠습니다.
  173페이지 수익입니다.
  총괄표에서도 설명을 드렸다시피 사업 수익은 150억 8,215만 4,000원으로 전년도보다 31억 9,238만 4,000원이 증가되었습니다.
  내용별로 말씀드리면 영업 수익 중 사용료 수입 가정용 같은 경우에는 4억 6,705만 4,000원이 감소한 27억 6,294만 6,000원이 되겠습니다.
  따라서 가정용 같은 경우 상수도가 27억 5,932만 8,000원, 지하수가 361만 8,000원이 되겠습니다.
  일반형 같은 경우에는 23억 8,084만 8,000원으로 전년도보다 4억 8,484만 8,000원으로 증액하였습니다.
  상수도가 22억 4,188만 8,000원, 지하수가 1억 4,896만 원, 그다음에 산업 및 공업용 같은 경우  전년도보다 7억 663만 원 증가한 38억 3,640만 원으로 상수도가 33억 3,600만 원, 지하수가 5억 40만 원이 되겠습니다.
  기타 영업 수익으로 5억 4,696만 원이 증가한 19억 8,096만 원이 되겠습니다.
  174페이지로 내용별로 보시면 양주시 부담금이 10억 원, 체육시설 대관료가 500만 원이 되겠습니다.
  기타 영업 수익은 4,596만 원이 증가한 9억 7,596만 원으로 내용별로 설명드리면 음식물 폐출수 처리 비용이 7억 2,000만 원, 소화조 잉여가스 판매 수입이 1억 2,000만 원, 위생처리장 사용료는 5,400만 원, 친환경 발전 설비 바이오가스 사용료 7,800만 원, 친환경 발전 설비 사용 임대료 396만 원이 되겠습니다.  
  그 4,596만 원이 증가한 이유는 기존에 음식물 폐출 처리 비용에서 증가한 부분입니다.
  2017년에서부터 2018년 9월까지는 수의계약으로 해서 배수 처리 비용을 톤당 4만 5,500원을 받던 것을 2018년 9월, 금년도 9월에서부터는 국내 입찰을 통해서 톤당 7만 3,000원으로 계약이 됐습니다.
  그래서 그에 따른 비용이 수입이 증가된 부분이 되겠습니다.
  영업의 수익으로는 19억 2,100만 원이 증가한 41억 2,100만 원이 되겠습니다.
  예금 이자 수익은 전년도보다 1억 원이 감소한 1억 원으로 편성하고 주요 증가요인은 타회계 전입금 수익에서 일반회계 전입금에 대해서 설명을 드리겠습니다.
  175페이지가 되겠습니다.
  일반회계 기존 부담금 20억 원에다가 관광특구 하수관거 분류화 정비 작업 10억 원, 노후 하수 처리 시설 정비 10억 원, 음식물 처리 지원 부담금, 기타 영업 외 수익으로 음식물 처리장 상하수도 요금이 2,100만 원이 되겠습니다.
  20억 이상 증가된 부분에 대해서는 세출 부분에서 설명을 드리도록 하겠습니다.
  177페이지 수익적 지출입니다.
  179페이지입니다.
  사업 비용 중에서 영업 비용에 재료비는 하수도 유지·보수용 소모품 구입비 5,000만 원을 전년보다 1,000만 원이 증가했고 처리 장비 일반운영비 사무관리비에서 5,350만 원으로 전년보다 300만 원이 증가하였습니다.
  내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
  180페이지입니다.
  전체 사무관리비 증액은 특이사항 별다른 사항은 작년과 동일한데 위원님들께서 아셔야 할 게 뭐냐 하면 중간쯤에 생태 독성시험 의료비라는 게 있습니다.
  1,100만 원인데 이게 뭐냐 하면 저희가 방류 수질에 대해서 특성 검사를 하도록 돼 있습니다.
  그래서 독성이 있는지 여부 등을 판단하는 사항이 되겠습니다.
  나머지는 설명을 마치고 그다음에 공공운영비가 2억 111만 원이 돼 있습니다.
  금년도 같은 경우는 없었는데 새로 생겨서 설명 드리겠습니다.
  수질오염 총량 초과 부담금이 1억 2,000만 원, TMS 상대 정확도 초과 부담금이 900만 원, 하수 슬러지 수도권 매립지 폐기물 처분 부담금이 7,056만 원, 분뇨협잡물 폐기물 처리 부담금이 25만 원, 스키드 로더 보험료 및 정산 검사비가 130만 원 이게 모두 내년에서부터 신규 예산이 측정된 부분입니다.
  내용별로 설명드리면 먼저 수질오염 총량 초과 부담금은 2017년도에 수질오염 총량 BOD가 우리 시가 초과됨에 따라서 1차 단속에 적발이 됐고 그다음에 금년 4월, 5월에 우기 시에 전체 총량 우리 시 8만 6,000톤을 초과하는 수질이 들어왔기 때문에 거기에 따른 BOD 증가로 인해서 저희가 환경청으로부터 과태료를 부과받게 돼 있습니다.
  그래서 1억 2,000만 원 부과되었고 TMS 상대 정확도 초과 부담금도 역시 과태료입니다.
  이것은 어떤 내용이냐 하면 저희가 운영하는 실험실과 TMS 설비 해당에 대한 수질 분석도 하고 환경청에서 물을 떠와서 조사한 수질을 측정도 하고 오차로 인해서 저희가 차이에 대한 과태료를 저희가 물게끔 돼 있습니다.
  물론 TMS는 일반 용역 업체에서 관리를 하지만 이 내용에 대해서는 이론이 좀 많습니다.
  저희가 실험실을 잘못 운영한 거냐 아니면 용역 회사에서 잘못한 거냐 아니면 환경청의 수질 검사에 대한 오류가 있는 거냐 그게 밝혀지진 않았지만 상급기관의 환경청으로부터 과태료가 부과됐기 때문에 저희가 예산안을 편성한 거고 그 밑에 두 가지 하수 슬러지나 분뇨 협잡물 처리 폐기물 처분 부담금 같은 경우는 2019년에서부터 시 법이 개정되면서 시비로 부담해야 되는 부분이고 밑에 스키드 로더 보험료, 검사비 내년부터 신규로 130만 원 반영한 사항이 되겠습니다.
  다음은 여비로 480만 원으로 국내여비가 되겠습니다.
  하수도 사업 업무 추진 480만 원 예산 냈고요.
  재료비가 일반 재료비가 1억 9,800만 원으로 1,500만 원 증가됐습니다.
  그 내용을 보시면 참고하시면 되고 그다음에 약품비가 1억 9,200만 원이 증가한 7억 3,200만 원으로 약 1억 9,200만 원 36%가 증가한 내용에 대해서 설명 드리겠습니다.
  기존에는 당밀 이라는 약품을 썼는데, 총 처리시설에요.
  그런데 그게 단가는 저렴한 반면에 효과가 굉장히 미흡합니다.
  그래서 유기탄소나 폐지류 그러니까 맥주 효모 찌꺼기를 갖다 활용할 정도로 단가는 좀 비쌀지 모르지만 효과가 총인 시설 정리하는 데 효과가 굉장히 좋기 때문에 그것을 사용하면서 원가가 올랐다는 말씀을 드리고 또한 기존에 약품비도 약 15%에서 20% 정도 상승이 되었습니다.
  그런 부분이 있습니다.
  연구개발비는 500만 원 전년도와 동일하겠습니다.
  수선 교체비로 18억 5,14만 8,000원으로 수선 유지비에 대해서도 설명을 드리겠습니다.
  하수 슬러지 수도권 매립지가 12억 9,100만 원으로 맞춰진 특이한 사항 그다음에 나머지는 거의 비슷한데 그 부분에 대해서는 183페이지에 있는 민간위탁금하고 같이 설명을 좀 드리겠습니다.
  동력비는 중장비 유류비가 400만 원, 전기요금이 11억 4,000만 원이 되겠습니다.
  경상이전 민간이전에 민간위탁금이 17억 1,859만 원으로 3억 2,500만 원이 증가를 했습니다.
  하수 슬러지 수도권 매립지 운반비가 2억 8,200만 원, 하수 슬러지 운반 처리비가 11억 1,600만 원, 침전물 운반 처리비가 2억 8,400만 원, 분뇨 협잡물 위탁 처리비가 500만 원, 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 2,200만 원, 총인시설 관련돼 가지고 935만 원인데 앞에 수선 유지비에 하수 슬러지 수도권 매립지 반입 수수료가 12억 5,100만 원하고 민간 위탁금의 운반비가 2억 8,200만 원이 있는 이유는 저희가 슬러지가 연간 1만 7,000톤 정도 발생합니다.
  그런데 수도권 매립지에 실제 반입할 수 있는 쿼터량이 1만 1,760톤입니다.
  따라서 약 7,440톤 된다면 저희가 반출을 못하고 있는데 이 부분을 처리하는 부분이 바로 민간위탁금에 183페이지에 있는 두 번째, 세 번째에 해당이 되겠습니다.
  민간에 처리하기 위해서 민간 사업자한테 민간 위탁금을 줘서 처리하는 부분이 되겠고요.
  그다음에 민간위탁금에 하수 슬러지 수도권 매립지 운반비는 말 그대로 운반비입니다.
  수수료는 수도권 매립지에 내고 운반비는 운반 위탁금으로 편성한 사항이 되겠습니다.
  다음은 일반관리비 이것은 7,178만 4,000원이 감소한 30억 4,229만 2,000원이 되겠습니다.
  그중에서 인건비는 20억 719만 2,000원을 전년도보다 1억 3,070만 3,000원이 감소했습니다.
  기존 결원 및 보수를 비롯한 인건비는 184페이지까지이며 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
  185페이지입니다.
  무기계약 근로자 보수가 2억 4,794만 2,000원으로 5,069만 7,000원이 증가했습니다.
  무기계약 근로자는 총 6명이 되겠고 2명에 기간제근로자 4,215만 4,000원을 예산을 편성하였습니다.
  다음은 186페이지가 되겠습니다.
  직무수행경비로 직책급 업무 추진비 180만 원, 직급보조비 4,926만 원, 특정업무수행경비 3,072만 원 그다음에 경비로서 2,903만 5,000원 증가한 5억 3,632만 원을 편성했습니다.
  내용별로 말씀드리면 일반운영비에 사무관리비가 1억 5,766만 원으로서 전년도와 동일한 수준으로 편성을 하였습니다.
  내용은 참고해 주시기 바랍니다.
  공공운영비는 2,314만 원으로 3억 620만 원이 되겠습니다.
  내용별로 공공요금 및 제세공과금 1억 6,000만 원, 공용차량 유지․관리 1,200만 원, 시설 장비 유지비가 9건에 1억 2,480만 원이 되겠습니다.
  188페이지에 보시면 상하수도 협회 회비가 440만 원인데 위에서 두 번째 철도 순회 보수비라고 7,000만 원 예금이 잡혀 있을 겁니다.
  시설 장비 유지비 이 내용에 대해서 설명을 드리면 현재 95년도에 저희 환경사업소가 운영이 됐는데 그 앞에 철도 건널목이 있습니다.
  건널목 같은 경우 시에서 필요에 의해서 만들었기 때문에 그 비용에 대한 모든 부분을 저희가 부담을 해야 되는 부분이 있습니다.
  그래서 그 철도 순회 보수비라는 건 뭐냐 하면 건널목, 침목 등 그 시설에 대한 보수비를 한국철도공사에서 우선 시행하고 나중에 저희한테 청구되는 내용이고 거기에 따른 용역비는 다음 장에서 설명을 드리도록 하겠습니다.
  여비는 5,776만 원으로 국내여비가 5,376만 원, 국외업무여비가 400만 원, 업무추진비는 정원 가산 업무추진비가 128만 원, 시책업무 추진비가 352만 원, 부서운영 업무추진비가 492만 원 되겠습니다.
  교육훈련비는 500만 원 편성하였습니다.
  경상이전에 배상금등은 하수시설 손해배상금 500만 원을 내년서부터 신규 편성하였습니다.
  이에 따른 하수시설에 파손이라든가 이랬을 경우에 저희가 예상하는 예산을 편성하였습니다.
  민간이전에 소요13통 마을 운영기금 1,200만 원, 민간위탁금 소요철도 건널목 경비용역 2억 8,000만 원을 편성하였습니다.
  1,393만 3,000원이 증가하는 인건비 증가분이 되겠습니다.
  이 철도 건널목 경비용역은 3교대 2개조로 해서 6명이 지금 운영되고 있습니다.
  190페이지입니다.
  하수도 요금 징수 부담금이 1억 2,000만 원이고 예비비는 1억 715만 8,000원이 되겠습니다.
  다음은 자본 예산에 대한 설명을 드리겠습니다.
  자본적 수입입니다.
  자본적 수입은 32억 8,387만 9,000원이 감소한 22억 6,400만 원이 되겠습니다.
  자본 잉여금 수입 중엔 타회계 건설보조금으로 국고 보조금 수입으로 34억 3,000만 원이 감소한 5억 9,800만 원으로 동두천시 노후 하수관 정비사업 5억 원, 동두천 공공 하수 처리 시설에 대한 5,800만 원이 되겠습니다.
  시도비 보조금은 2억 2,100만 원이 감소한 2,900만 원으로 동두천 공공 하수처리 개량 사업 2,900만 원입니다.
  급격하게 약 32억 원 정도가 감소한 이유는 동복에 7개 처리 금고 5개소 분리 사업이 19년 금년도 3월에 준공으로 차집관로 개선 사업은 19년 12월에 준공 예정으로 이미 18년도에 모든 국비를 다 받았기 때문에 국비가 감액된 부분이 되겠습니다.
  다음에 하수도 원인자 부담금은 10억 원으로 전년도와 동일하게 편성하였습니다.
  순세계잉여금은 6억 4,600만 원으로 편성하였습니다.
  예수금은 전체 3,100만 원으로 하고 있습니다.
  예수금에 대해서 잠깐 설명드리면 저희 하수도 예수금은 약 3%밖에 안 되고 지금 수입은 약 97%가 된다는 말씀을 드리겠습니다.
  금년도 12월 기준 96.2%를 징수하고 있습니다.
  다음은 자본적 지출입니다.
  201페이지 자본적 지출은 9억 359만 3,000원이 감소한 79억 3,855만 6,000원으로 유형 자산 취득 건물에 대한 시설 및 부대비는 9,000만 원으로 4,000만 원이 증가하였습니다.
  대폭 증가한 이유는 환경사업소 관리 등 유지·관리는 2,000만 원으로 전년도와 동일하나 지난 7월 달 의장님을 비롯한 위원님들께서 환경사업소를 방문했을 때 관사에 대한 시설 관리에 대한 보수 등을 말씀을 하셔서 내년도에는 3,000만 원을 계상해서 관사에 대한 시설 화장실 내 전면등을 보수할 예정이고 현재 14호가 입주 중에 있습니다.
  다음 소요생활체육공원 체육 시설 유지·관리는 1,000만 원으로 전년도와 동일하고 소요생활체육공원 유지·관리는 1,000만 원을 증액한 3,000만 원이 되겠습니다.
  다음은 구축물로 49억 8,700만 9,000원으로 전년도보다 21억 9,415만 1,000원이 감소하였습니다.
  시설 부대비는 49억 6,900만 원으로 18억 9,437만 1,000원이 감소하였습니다.
  시설비를 보시면 차집관로 개선 사업은 23억 6,300만 9,000원이 되는데 국비 없이 시비만 충당하는 것은 저희가 국비에 대한 시비 미부담금을 내년도 준공에 앞서서 전액 반영된 사항이 되겠습니다.
  다음으로 동두천시 노후 하수관 정비사업은 9억 9,400만 원으로 설계비가 되겠습니다.
  국비가 4억 9,700만 원 202페이지입니다.
  시비가 4억 9,700만 원이 되겠습니다.
  다음 동두천 공공하수 처리 시설비 1억 1,200만 원 그다음 보산동 관광특구 하수관거 정비 사업이 8억 원, 하수도 유지·관리 4억 원, 수리시설 설치 및 유지·관리 5,000만 원, 하수관망도 전산화 시스템 유지·관리 4억 원, 생연동, 안흥동 일원 하수도 정비 사업이 8,000만 원과 1억 3,000만 원을 각각 계상했습니다.
  따라서 시설 부대비는 1,800만 원이 되겠습니다.
  203페이지가 되겠습니다.
  기계 장치에 대한 설명을 드리겠습니다.
  전년도보다 11억 9,700만 원이 증가한 23억 9,200만 원으로서 시설비 중에 하수처리 시설 유지·보수 5억 원, 그다음 전기 및 계장 설비 유지·보수 2억 5,000만 원, 침사 인양기 교체 3대 해서 9억 9,000만 원, 송풍기 차단기 교체 2억 5,000만 원, 중계펌프장 관련되어서 6,000만 원, 슬러지 수집기 3억 원, 가스 저장 탱크 보수 2,200만 원입니다.
  11억 9,700만 원이 증가한 이유를 설명 드리겠습니다.
  마찬가지 저희 환경사업소 27년 된 시설로서 우선 시판 시설에 대한 조치를 취해야 하는 상황인데 마찬가지로 의장님을 비롯한 위원님들께서 지난 7월 저희 환경사업소로 방문해 주셔서 이 시설에 대한 보수 등을 말씀하셨기 때문에 내년도에서는 세 번째에 있는 침사 인양기 교체를 3대를 하고 송풍기 등 차단기 교체와 중계펌프장 협잡물 처리기, 슬러지 등 주요 시설에 대한 교체 또는 보수를 할 계획을 잡고 일반 회계로부터 지원을 받아서 내년 예산에 편성했습니다.
  감리비는 2,000만 원이 되겠습니다.
  전기공사는 감리비가 전액이 되겠습니다.
  따라서 204페이지에 보면 예비비는 4억 6,954만 7,000원으로 편성하였습니다.
  이상으로 2019년도 환경사업소 공기업 특별회계 예산안을 이상으로 마치겠습니다.
◎위원장 정계숙
  환경사업소장 수고하셨습니다.
  다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
  질의할 위원 계십니까?
  김운호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  항상 안 보이는 곳에서 도시의 혈관을 담당해 주시는 환경사업소장님과 직원 여러분들게 감사의  말씀을 드립니다.
  135페이지에 보면 자본예산에서 미수금 32억 원에 대해서 간단하게 설명 부탁드리겠습니다.
◎환경사업소장 황철
  140페이지 보시고 제가 설명을 좀 드리겠습니다.
  저희가 수자원공사 2035년까지 30년 동안 위스탁 협약을 맺었습니다.
  그래서 매년 연도별로 협약 급여 위탁 사업비에 대한 협약 급액이 정해져 있습니다.
  협약 금액에 대해서 수자원공사에 지급을 하고 나면 거기에서 운영하고 나서 실제 정산검사를 하고 결산검사를 해서 남은 금액은 저희가 회수를 합니다.
  그 사항을 미수금이라고 편성을 하는 거고 결국 수자원공사의 정상금을 미수금으로 편성을 해놓은 사항이 되겠습니다.
  그래서 전년도 같은 경우에는 40억 원을 잡았었는데 내년도에는 30억 원을 잡은 이유는 순세계 페이지에서 10억 원을 반영을 시킨 사항이 되겠습니다.
◎위원 김운호
  설명 감사합니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  과장님 죄송합니다.
  121페이지에 보면 예금 이자 수입 해 가지고 1억 2,000만 원 나왔는데 여기 예금 금액은 얼마 인가요?
  그리고 예금 성격은 무엇인지 설명 부탁드리겠습니다.
  이율하고요.
◎환경사업소장 황철
  저희가 공기업 특혜 전체 예산을 가지고 운영을 하다 보면 급히 필요한 부분 일상적으로 자금을 지출하는데 가령 이런 경우가 있어요.
  올해 같은 경우도 국비가 오는 것들이 있어요.
  미리 자금이 들어오는 경우에는 미리 쓸 필요가 없으니까 저희가 예치를 합니다.
  은행에다 예치를 하게 되면 거기에 발생되는 이자예요.
  저희 물론 현 년도 수입 같은 경우에는 예치 이자가 발생할 수가 없는데 전년도 자금 같은 경우에는 이자가 발생이 됩니다, 은행에 넣어놓으면.
  그러면 그에 대한 이자들이 발생이 되면 우리가 금년도 그러니까 19년도 예산 편성에 약 상수도 같은 경우는 약 50억 원 정도의 예비비가 있는데 그 예비비에 대한 이자와 그다음에 요금이 들어왔을 경우에 요금에 대한 이자수입이 은행에다 예치했을 경우에 이자 수입이 발생하는 부분이 되겠습니다.
◎위원 김운호
  예금의 어떤 성격을 말씀해 주셨는데요.
  죄송한데 예금의 종류와 이율을 간단하게 설명 부탁드리겠습니다.
◎환경사업소장 황철
  예금의 종류는 저희가 자료를 모으고 설명을 드리겠습니다.
  1.7% 정도 적립금의 예금을 받고 있고 예금의 종류에 대해서는 제가 자료를 제출하겠습니다.
◎위원 김운호
  이율이 1.7%나 되나요?
◎환경사업소장 황철
  그 정도로 잡고 있습니다.
  왜냐 하면 일반 예금으로 넣는 게 아니고요.
  그렇기 때문에 시금고에다가 저희가 넣기 때문에 그렇습니다.
◎위원 김운호
  다른 기금에 비해서는 굉장히 높은 편이라서 놀랐습니다.
  감사합니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 수고 많으셨습니다.
  119페이지에 수익적 수입에 관련돼서 한번 질의를 드릴 건데요.
  일반 상수도 요금 가정용은 그렇다고 치더라도 발전용수 우리 복합 화력발전소에 보내는 거죠?
◎환경사업소장 황철
  네.
◎위원 박인범
  이 부분과 전용 공업용수 요금 수입이 전년도 예산하고 변함이 없는 것은 왜 그런 거죠?
  쓰는 용도가 거의 동일하게 들어갑니까?
◎환경사업소장 황철
  네.
◎위원 박인범
  발전 용량을 더 이상은 가동을 안 하는 거예요?
◎환경사업소장 황철
  그러니까 저희가 평균치로 따져보면 한 1만 5000톤 정도 쓰고 있습니다.
  복합 화력발전소 같은 경우 1만 5000톤 정도 쓰고 있는데 전기 발생량을 많이 찾게 된다 그러면 저희 물도 많이 쓰게 되는 거고 그런데 통상적으로 발전 효율을 저희가 분석해 본 결과······.
◎위원 박인범
  1일 1만 5,000톤?
◎환경사업소장 황철
  네.
  그것도 효율에 대해서 보는데 한 40%~50% 정도 발전 설비 운영 가동률이 40~50% 내에서 지속되기 때문에 전년도와 동일하게 잡고 있습니다.
◎위원 박인범
  거의 비슷하게 밖에 안 된다는 거죠?
◎환경사업소장 황철
  네.
◎위원 박인범
  잘 알겠습니다.
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  정문영 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 정문영
  201페이지에 환경사업소 관리동 유지·관리 거기에 예산 편성하신 것 중에서 유지·관리에서 계상하신 2,000만 원, 3,000만 원 가지고 그 시설 다 어느 정도 개선이 되나요?
◎환경사업소장 황철
  저희가 지금 환경사업소 먼저 관리동 유지·관리는 말 그대로 저희 사무실 유지·관리하고 현장에 나가 있는 사무실 그 정도 유지·관리하는 데 사용되고요.
  위원님께서 말씀하셨던 사업소 관사 유지·관리 같은 경우에는 제가 볼 때는 개소당 한 600만 원 정도가 소요될 것으로 예상돼서 일단 5개 호실 먼저 가장 시급한 급한 데 5개 정도 보수를 하려고 합니다.
◎위원 정문영
  지난번에 봤을 때 음식물 처리 자원화 시설 거기에 굉장히 작업 환경이 열악해서 그것 좀 빨리 고쳐주셨으면 했는데 그런 것은 올라가 있나요?
◎환경사업소장 황철
  그런 것은 위원님께 죄송합니다마는 음식물 자원화 시설은 환경보호과 소관인데 저희들도 신경을 많이 쓰고 있습니다.
  환경보호과랑 협의해서 우리가 도와줄 수 있는 부분이 있다면 도와드리도록 하겠습니다.
◎위원 정문영
  잘 알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 거기 수익적 지출에서 125페이지예요.
  광역 상수도 구입 관련해서 45억 원이 서 있는 거죠?
◎환경사업소장 황철
  광역 상수도비 말고······.
◎위원 박인범
  뭐 어떤······.
◎환경사업소장 황철
  저희가 그전 위원님들 앞에서 설명드리고 싶은 게 뭐냐 하면 1일 2만 5,833톤이 들어오고 있습니다.
  그중에서 발전소에서 약 한 1만 5,000톤에서 1만 7,000톤 정도 가져가고 나머지 9,000톤에서 1만 톤 정도가 우리 일반 시민들이 사용하는 부분인데 따라서 그 광역 상수도는 전체 계약 물량은 한 3만 4,000톤 됩니다.
  3만 4,000톤 되는데 저희가 가져오는 것은 2만 5,833톤에 대한 광역 상수도 구입······.
◎위원 박인범
  사용료를 내는 거죠?
◎환경사업소장 황철
  네.
◎위원 박인범
  상당히 그래도 액수가 높네요?
  들어오는 금액은 적은데 사실은 433원이면.  
◎환경사업소장 황철
  433원이라고 하면 지금 저희 상수도에서 분석을 하고 있습니다.
  동두천 수도 물가가 전에 한번 최금숙 위원님께서 높다고 말씀하셔서 저희는 연천군보다 낮다고 말씀을 드렸는데 위원님께서 질의하신 원인을 분석을 해 본 결과 수돗물가가 각 지방자치단체마다 가장 고민되는 부분이 이런 수돗물이나 하수 사용 요금이 민생에 가장 직결되는 부분인데 광역 상수도가 들어오는 데는 수돗물 값이 비쌉니다.
  지방 상수도는 지방에서 자체적으로 원수를 취수해서 가공을 해서 공급을 하기 때문에 생산 단가가 낮은데 광역 사무소 돈은 광역에서 정수를 하기 때문에 광역에서 정수한 부분을 동두천시만 요금을 책정하는 게 아니라 전국을 가지고 평균을 내서 요금 측정을 하다 보니까 수도권 지역에는 수요량이 많고 남쪽 지방 같은 경우에는 수요량이 적다 보니까 원가에 대한 상승률이 비수도권 지역에서 다 까먹고 있습니다.
  수도권 지역에서는 많이 사용하고 있기 때문에 코스트가 낮아지는데 그것을 평균으로 해서 똑같이 적용을 하다 보니까 광역 상수도 같은 경우에는 요금이 비쌀 수밖에 없는 게 현실적인 이유입니다.
  그래서 전반적으로 저희는 점차적으로 광역 상수도보다는 지방 상수도를 사용해야 원가를 절약할 수 있고······.
◎위원 박인범
  우리도 그런 방향으로 지속적으로 진행해 나가시기 바랍니다.
◎환경사업소장 황철
  알겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  질의하실 위원이 안 계시므로 환경사업소 소관을 마치겠습니다.
  환경사업소장 수고하셨습니다.
◎위원장 정계숙
  잠시 안내 말씀 드립니다.
  원활한 의사 진행을 위하여 정회를 한 후 2시부터 부서별 개요 설명을 계속 듣는 것으로 하겠습니다.
  정회를 선포합니다.
  (11시 58분 정회)

  (14시 00분 속개)

◎위원장 정계숙
  의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
  성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
  오전에 이어 계속해서 부서별 개요 설명을 듣도록 하겠습니다.
  다음은 전영완 시설사업소장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
◎시설사업소장 전영완
  시설사업소장 전영완입니다.
  시설사업소 2019년 일반 회계 세출 예산안을 설명 드립니다.
  475페이지입니다.
  시설사업소 총 예산액은 63억 2,026만 9,000원입니다.
  전년도 대비 46억 7,940만 8,000원이 증가하였습니다.
  증가 사유로는 시민회관 리모델링 사업비 47억 5,000만원입니다.
  시민회관 리모델링에 대하여는 1월 중 위원간담회를 통해서 별도로 자세한 설명을 드리겠습니다.
  세출 예산 세부 내역을 말씀드립니다.
  시민회관 유지 관리에 필요한 인건비로 640만 1,000원입니다.
  일반운영비 3억 1,620만 원입니다.
  480페이지입니다.
  여비, 업무추진비, 재료비 1억 200만 원입니다.
  시설비로 장애인들이 체육관 단상에 오르는 데 필요한 장애인 리프트 설치 등 10건에 1억 4,300만 원입니다.
  자산취득비로 체육관 냉·난방기 등 6건에 5,372만 원입입니다.
  481페이지입니다.
  시민회관 리모델링 사업비로 47억 5,000만 원입니다.
  국비 20억 원과 시비 27억 5,000만 원으로 본 사업에 대한 자세한 설명은 1월 중 위원간담회를 통해 별도 보고 드립니다.
  야외수영장 운영을 위한 인건비로 2,783만 4,000원입니다.
  일반운영비 1,720만 원입니다.
  시설비로 수영장 그늘막, 도장 공사비 등 5건에 8,300만 원입니다.
  482페이지입니다.
  자산취득비로 수영장 입장권 발행 시스템 구입비 700만 원입니다.
  종합운동장 유지·관리에 필요한 인건비와 일반 운영비, 여비, 재료비로 2억 3,265만 4,000원입니다.
  483페이지입니다.
  시설비로 종합운동장 주경기장에 장애인 이동로 데크 공사 등 7개의 시설비 3억 7,700만 원입니다.
  자산취득비로 1,300만 원입니다.
  484페이지입니다.
  위 사업비 투자개발과에서 건설 중에 있는 광암동 소재 국민체육센터가 내년 7월 1일 오픈될 것에 대비하여 세운 예산으로 현재 50%의 공정률을 보이고 있으나 자세한 사항은 투자개발과에서 추진하고 있는 관계로 저희가 설명 드리기가 어려운 점을 양해해 주셨으면 합니다.
  보고를 마칩니다.
◎위원장 정계숙
  시설사업소장 수고하셨습니다.
  다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
  질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 수고하셨습니다.
  483페이지 주경기장 시설비 관중석 바닥 방수 공사가 이게 어떻게 바닥 방수 공사를 한다는 얘기죠?  
◎시설사업소장 전영완
  주경기장인데요.
  관중석 바닥 부분이 방수가 불량해서 우천 시 빗물이 누수 되는 관계가 있어서 방수 공사를 해서 깨끗한 환경을 유지하고자 하는 것입니다.
◎위원 박인범
  원래는 그러면 비가 오는 대로 쭉쭉 빠져야 되는 거죠, 바닥으로?  
◎시설사업소장 전영완
  그렇죠.
◎위원 박인범
  빠져서 잘 흘러가야 되는데 이게 지금 올라오고 있다는 얘기죠?
◎시설사업소장 전영완
  네.
  빗물이 들어오면 잘 빠지지 않기 때문에 방수 공사를 하는 겁니다.
◎위원 박인범
  당초에 할 때는 그것을 잘해 놨을 때 텐데.
◎시설사업소장 전영완
  종합운동장이 설치가 된 지 오래되어 가지고요.  
◎위원 박인범
  신경을 써서 잘 만들어 주시고.
  그게 지난번에도 보니까 작년도에도 걷어놓고 공사하는 것 같았는데 그때는······.
◎시설사업소장 전영완
  육상 트랙에 유해 물질이 나온다고 그래서 그 부분을 걷어낸 겁니다.
◎위원 박인범
  잘 알겠습니다.
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  과장님 설명 잘 들었고요.
  480페이지에 시설 및 부대비에 대해서 질의하겠습니다.
  시민회관 리모델링 공사 총 예산이 얼마죠?
◎시설사업소장 전영완
  60억 원입니다.
◎위원 김승호
  60억 원하고 이 시설 부대비하고는 별개죠?  
  지금 시설비를 1억 4,300만 원 잡으셨거든요.
◎시설사업소장 전영완
  이것은 별개입니다.
◎위원 김승호
  리모델링 하는 데 체육관 리프트라든가 그런 부분들은 반대로 어떤 부분에 리모델링이 들어간다는 거죠?
◎시설사업소장 전영완
  먼저 전체적인 외관은 통일되어야 되기 때문에 체육관하고 공연장하고 사무실은 전체적으로 외관은 다 하고요.
  그다음에 창호도 다 합니다.
  지붕도 하고요.
  그런데 이제 안으로 들어가서 체육시설은 문화예술 그쪽이 해당이 안 되기 때문에 체육관은 빠지고요.
  나머지 공연장 쪽으로 하는 겁니다.
◎위원 김승호  
  그리고 여기에 단상에 리프트 제작 설치가 한 2,100만 원 예산 잡혔는데요.
  단상 올라가는데 예산이 이렇게 많이 들어 나가요?  
◎시설사업소장 전영완
  현재 나무로 돼 있어서 장애인이 전혀 올라갈 수가 없게 되어 있습니다.
  그래서 장애인들이 편하게 올라갈 수 있도록 설치비 2,100만원을 세워서요.
◎위원 김승호
  제 생각에는 리프트보다는 차라리 계단형 각을 줘서 충분히 올라갈 수 있을 것 같은데 그쪽으로 그런 설치를 하는 게 이동식으로 설치를 해 주는 게 낫지 않나요?
◎시설사업소장 전영완
  손으로 해서 이렇게 올라가는 방법이 있고 여러 가지가 있는데요.
◎위원 김승호
  그렇게 하면 예산 500만 원도 안 들어요.
◎시설사업소장 전영완
  저희가 내년에 설치할 때 의견을 들어서 예산도 적게 들고 효과적인 방법을 찾도록 하겠습니다.
◎위원 김승호
  거기다가 기계 시설을 설치를 하면 더 불편해 질 수가 있거든요.
  그래서 장애인분들 행사 때 다시 올라가려고 그러는 것 아니에요.
  나무로 각을 좀 줘서 올라가면 사람이 도와주고 하면 충분히 그게 더 이동식이 더 나을 것 같습니다.
  그렇게 검토해 주시기 바랍니다.
◎시설사업소장 전영완
  저희가 의견을 받아서 좋은 방법으로 하겠습니다.
◎위원 김승호
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충질의 하실 위원 계십니까?
  최금숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 최금숙
  과장님 설명 잘 들었습니다.
  리프트 이야기가 나와서 같이 시민회관 안에 있기 때문에 체육관도 없잖아요.
  저도 여기 보면 리프트가 좀 과하게 잡혀 있어서 차라리 체육관 없고 그다음에 청소년문화회관에도 있기는 하는데 장애인들이 못 올라가요.
  그 리프트에 그냥 적어서 보여주기 식이었더라고요.
  그래서 이것은 현실적으로 하셔야 될 것 같아요.
  다음에 하더라도 현실적으로 해야지 누가 했다라는 것만 하면 안 되죠.
◎시설사업소장 전영완
  저희가 청소년회관에 있는 데도 위원님께서 먼저 번에 말씀하신 거 저희가 답사를 했는데요.
  청소년회관하고 체육관하고 공연장하고 통일되게 하겠습니다.
◎위원 최금숙
  같이 다 해 주세요.
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  한 가지 의문이 나서 여쭤봅니다.
  479페이지인데 문화예술회관 연합회 회비를 꼭 내야 되는 겁니까?
  어떤 내용이에요?  
  이 연합회라는 게 뭡니까?
  문화예술회관 연합회.  
◎시설사업소장 전영완
  말 그대로 문화예술회관 연합회 여러 단체 시군별로 다 있거든요.
◎위원 박인범
  이게 필요한가요?  
  사람 모임도 아니고······.
◎시설사업소장 전영완
  저희가 작년까지는 전혀 안 냈습니다.
  금년에 들어와서 거기서 전부 다 소집해 가지고 리모델링에 대한 거라든지 여러 가지 코치도 했었고요.
  상당히 유익하더라고요.
  금년에는 저희가 돈이 없어서 못 냈고 소청에서 내줬습니다.
  얻은 것도 많습니다.
◎위원 박인범
  얻는 것을 구체적으로 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
◎시설사업소장 전영완
  책임자들하고 실무자들 다 모아서 연찬회도 하고······.
◎위원 박인범
  연합회에서요?
◎시설사업소장 전영완
  네.
◎위원 박인범
  회비 없이 참가로 그분들이 다 식사 제공하고······.
◎시설사업소장 전영완
  그렇죠. 저희는 참여만 하는 겁니다.
  그리고 12월 달에 이번 달이죠.
  실무자를 제주도에서 모아가지고 교육도 하고 여러 가지 운영 방법이라든가 코치를 하는데 그 경비도 그쪽에서 내는 겁니다.
◎위원 박인범
  그러니까 연수 프로그램이 상당히 유익하고······.
◎시설사업소장 전영완
  네, 기술 지원도 있고요.
◎위원 박인범
  어떤 한 가지만 얘기 한다면, 기술 지원이?
◎시설사업소장 전영완
  공연장에 대한 영상이라든지 음향 이런 것 저희들은 교육받는 데가 없거든요.
  그래서 그런 분들 모아가지고 전문가들을 초청해 가지고 영상이나 음향 이런 것 해서 정책 코치도 해 주고 교육도 시킵니다.
◎위원 박인범
  잘 알겠습니다.
  왜 그러냐 하면 이게 사람도 아니고 문화예술이라는 게 연합회가 있다는 게 참 이해가 안 가서요.  
  그런데 그렇게 하고 있다니까 잘 알겠습니다.
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  질의하실 위원이 안 계시므로 시설사업소 소관을 마치겠습니다.
  시설사업소장 수고하셨습니다.
  (14시 11분)

◎위원장 정계숙
  다음은 염필선 평생교육원장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
◎평생교육원장 염필선
  평생교육원장 염필선입니다.
  평생교육원 소관 2019년도 본예산 세입·세출 예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
  먼저 세입 예산입니다.
  예산서 2권 7페이지가 되겠습니다.
  경상적 세외수입으로 중간 부 기타사용료 마지막 부분에 교육생 수강료 및 대관료 수입 등으로 1억 6,320만 원을 계상하였습니다.
  19페이지가 되겠습니다.
  국고보조금으로 새일센터 지정 운영과 공공도서관 개관 시간 연장에 따른 인건비 5,479만 2,000원을 계상하였습니다.
  36페이지가 되겠습니다.
  36페이지에 도비보조금으로 새일센터 지정 운영 등 14개 사업에 1억 2,382만 9,000원을 계상하였습니다.
  다음은 세출 예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
  489페이지가 되겠습니다.
  평생교육원 세출 예산 총액은 금년 대비해서 4억 9,008만 6,000원이 증가한 87억 430만 2,000원을 계상하였습니다.
  단기 사업인 아름다운 문화센터 관리 예산은 9억 1,376만 6,000원으로 금년 대비해서 9,658만 3,000원을 감액해서 계상하였습니다.
  세부적인 사항을 말씀을 드리면 아름다운 문화센터 운영 비중은 인건비 4,087만 8,000원은 문화센터 청소 인부 2명에 대한 인건비이며 인건비 2,100만 원의 삭감 사유는 비정규직의 정규직 전환추진 계획에 따라서 안내 데스크 인원 1명이 감소해서 예산을 감액 편성하였습니다.
  일반운영비는 3억 9,742만 4,000원으로 사무관리비 8,326만 4,000원, 공공운영비 3억 1,216만 원, 행사운영비 200만 원 등으로 아름다운 문화센터 수강생 관리 및 홍보물 제작, 청사 관리, 공공요금 시설유지비 등이 되겠습니다.
  그 예산의 증가 요인은 사무관리비는 교육 강사 및 기간제 근로자 채용에 따른 면접수당 200만 원과 공기청정기 렌탈료 신설로 1,056만 원, 노후 비데 12대 교체 렌털비로 360만 원을 증액하였고 공공운영비는 냉난방기 증가와 전기요금 인상 등으로 전기료 1,200만 원을 증액해서 편성하였습니다.
  490페이지가 되겠습니다.
  하단에 일반보상금은 4,550만 4,000원을 증액한 4억 3,174만 4,000원을 편성하였습니다.
  행사 실비보상비와 기타보상금은 강사 역량 강화 교육비와 강사들에 대한 강사료 지급에 대한 예산으로 증액 사유는 수강생 발표와 행사 시 참가팀에 대한 지원을 하기 위해서 100만 원 증액하였고 기타보상금은 일본어, 국악, 포토샵 등 3개 강좌 증설에 따른 강사료 1,836만 원을 증액하였습니다.
  또한 드론 교육지도사 2급과 드론 촬영 2급 등 드론 교육 2개 강좌에 대한 강사료 2,600만 원을 증액해서 편성하였습니다.
  491페이지가 되겠습니다.
  자산취득비는 2007년 구입한 무선마이크 5개를 교체하고자 1,716만 원을 계상하였습니다.
  전산유지 관리를 위한 자산취득비는 컴퓨터 20대 교체, 모니터 10대를 교체하고자 2,300만 원을 계상하였습니다.
  행정과 교육 도서관 서비스 제공을 위해서 평생교육원에 약 145대의 컴퓨터가 있는데 저희가 내구연한이 5년 되는 것들이 많아서 7년 연차 계획을 세워서 매년 14% 범위 내에서 저희가 교체하고자 이번 예산을 계상했습니다.
  해피보육실 운영은 담당인력 1명이 기간제에서 무기계약직으로 전환되어서 그에 따른 인건비2,300만 원을 삭감하고 기본적인 운영비와 재료비 190만 원을 계상하였습니다.
  교육복지 지원의 내실화는 금년 대비 1억 9,685만 5,000원이 감소한 48억 6,523만 6,000원을 편성하였습니다.
  예산 감소 사유는 금년도에 교육청과 경기도 저희 시가 협력 사업으로 진행되고 있는 학교 실내체육관 증축 사업에 6억 8,000만 원이 반영되어서 내년도 사업비가 상대적으로 감소하였습니다.
  유아 초등 중등 교육 지원에 따른 일반운영비 등 사무관리비는 위원회와 교육 업무 지원을 위한 사무용품 등을 지원한 항목으로 130만 원을 증액한 930만 원을 편성하였습니다.
  492페이지가 되겠습니다.
  일반보상금 중 대학생 멘토링 운영은 공무원을 공부하고 있는 지역의 대학생들과 시청 공무원을 연계해서 경험을 지원하는 사업으로 대학과 시청 소통하는 사업으로 운영하고자 합니다.
  금년도에는 1차 미팅이 있었는데 내년에는 분기별 미팅과 상호간 초청 행사도 기획해서 공무원을 원하는 학생들에게 산업교육을 통해서 대학과 소통하고 협력하는 계기를 만들어 나가도록 하겠습니다.
  교육기관에 대한 보조사업은 금년 대비 1억 9,581만 5,000원이 감소한 31억 2,868만 3,000원을 계상하였습니다.
  시 전액 지원 사업은 25개 사업에 19억 8,433만 원이며 교육청 대응 사업은 14개 사업에 11억4,435만 3,000원이 되겠습니다.
  저희가 지금 시 전액 지원 사업 중에서 오른쪽에 보시면 저희가 초등 생활 체육 교육 프로그램과 우리 가락 우리 악기 그다음에 중등 청소년 비전 스쿨, 중등 생활체육 교육놀이 프로그램, 경기도 고등학교 진로 진학주치의제는 저희가 내년도에 신규로 하는 사업이고요.
  그 뒤쪽에 교육청 대응 투자 사업들은 저희가 꿈의 학교나 생존수영장, 중학생 무상교복 지원 사업 등은 기 실시하고 있는 사업이고 나머지 사업들은 신규로 학교 여행 시설비를 지원하는 사업이 되겠습니다.
  493페이지가 되겠습니다.
  중간 부분에 그 학교 복지 사업 지원에 기간제 인건비는 보산동과 삼현초등학교의 사회복지사 2명 배치해서 선생님들이 하기 어려운 학생들의 상담하는 사업으로 그간 508건에 3,165명을 상담했습니다.
  그런데 학교 측의 반응도 너무 좋고 또 교장선생님도 워낙 좋아하셔서 사회복지사 배치는 앞으로는 좀 확대해 나가야 하겠다는 생각을 하고 있습니다.
  내년도에는 인건비 상승분 8.6%를 반영해서 예산을 계상했습니다.
  작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원 사업은 지혜의 등대 등 3곳에 냉난방비 운영에 따른 운용비를 지원하는 사업으로 도비 사업으로 550만 원을 편성하였습니다.
  494페이지가 되겠습니다.
  작은도서관 운영에 따른 지혜의 등대는 작은도서관 운영비와 그 도서 구입을 지원하는 도비 사업으로 도비 지원금 증가에 따라서 시비 부담금이 증가해서 437만 원을 증액해서 계상하였습니다.
  학교 앞 급식 지원 사업은 금년 대비 1,414만 6,000원이 감소한 16억 6,324만 1,000원을 계상하였습니다.
  일반미 정부미 차액 지원 사업은 정부미에서 일반미를 급식할 수 있도록 차액을 지원하는 사업인데 초등, 중등, 고등학교에서 저희가 총 23개 교에 8,668만 5,000원을 지원할 계획입니다.
  일반미와 정부미의 가격 차이가 금년도에 올라서 내년도에 반영된 내용이 지금 20kg 포대당 5,220원이었는데 1만 1,220원으로 거의 6,000원 정도 올랐습니다.
  그래서 그 예산을 저희가 증액해서 편성했습니다.
  차별없는 학교 무상 급식 지원 사업은 무상 급식을 위해서 사립 유치원 7개, 초등학교 11개, 중학교 6개 등 총 24개 교에 15억 7,655만 6,000원을 지원하는 사업으로 금년도 대비 학생 수가 389명 감소해서 저희가 3,389만 9,000원을 감액해서 편성하였습니다.
  평생교육 지원사업은 금년 대비 4억 6,646만 원이 증가된 7억 9,898만 원을 편성하였습니다.
  전체적인 예산 증가 사유는 걸산마을 학습관 신축에 따른 공사비 4억 3,200만 원이 주요 원인이 되겠습니다.
  성인문해 교육사업은 사랑나무 야학에 6,338만 원을 지원하는 사업으로 사무관리비 1,688만 원은 사랑나무 야학 1년간 임대표이고 민간경상 사업보조 4,650만 원은 야학 성인문해 프로그램과 교재비, 강사비 등이며 민간단체 법정 운영비 보조 500만 원은 야학 운영에 따른 공과금이나 사무용품 등의 지원금이 되겠습니다.
  프로그램 운영비가 금년에 2,500만 원에서 내년도에 4,650만 원으로 2,550만 원이 증액되었는데 예산 증가 사유는 교육부 고시의 변경에 따라서 문해 1단계와 2단계 연간 수업시간이 160시간에서 240시간으로 증가하였고 학생 수가 15명이 증액이 되어서 1개 반 증설이 필요하다는 요구가 있어서 저희가 증액해서 편성하였습니다.
  495페이지가 되겠습니다.
  평생교육 프로그램 운영 중 사무관리비는 시민대학 리플렛 등 홍보물 제작과 입간판 및 현수막 제작 등과 우리 동네 학습 공간과 평생학습 배달 강좌가 제대로 운영된지에 대한 모니터링 등에 대한 예산으로 저희가 시민대학 열린강좌 금년도 6회에서 12회로 증회를 했고 저희가 전공 강좌도 6회 더 계획이어서 여기에 들어가는 홍보비 등이 증액되었고 배달 강좌 등에 대한 모니터링을 저희 실시하고자 예산을 410만 원 증액해서 편성하였습니다.
  행사운영비 중 우리 동네 학습공간 프로그램을 7개소에서 8개소로 지원을 확대해서 800만 원을 편성하였고 배달 강좌 운영도 17개 지원해서 저희가 30개 확대해서 사업비를 1,800만 원 증액해서 편성하였습니다.
  시책 추진 업무추진비는 저희가 100만 원을 추가로 증액해서 계상하였습니다.
  민간위탁금이 시민대학 열린 강좌는 저희가 유명인사를 초청해서 시민들을 대상으로 강연을 실시한 사업인데 저희가 6회 해서 내년도에는 시비로 증액해서 거기에 따른 예산을 1,300만 원 증액을 해서 4,300만 원을 편성을 하였습니다.
  평생교육 시설 인프라 확충에 따른 자치단체 부담금 1,500만 원은 경기도민 온라인 평생학습을 통한 운영 프로그램이 지식 캠퍼스라는 프로그램이 31개 시군에서 1,500만 원씩 부담금을 걷어서 운영하는 사업인데 거기에 내는 시군 부담금이 되겠습니다.
  496페이지가 되겠습니다.
  경기행복 걸산마을 만들기 교육 사업은 도비 보조 사업으로 내외 수입 금액은 4,000만 원으로 걸산마을 교육 프로그램 운영 및 5개 강좌 프로그램 강사비와 재료비로 1,950만 원과 학습관 수료식 및 현장 학습비로 100만 원을 계상하였고 학습관 수료식이나 현장학습 참여자 또는 평생축제 등에 참여하신 분들을 위한 보상금으로 100만 원을 계상하였습니다.
  삭감된 1,750만 원은 기간제에서 공무원직으로 전환된 걸산마을 코디네이터 인건비로 저희가 다시 편성을 하였습니다.
  걸산마을 행복학습단 신축 사업은 내년도 2층으로 신축하고자 하는 사업으로 저희가 실시설계 용역비 1,630만 원, 철거 및 공사비로 4억 500만 원 등 4억 3,200만 원을 계상하였습니다.
  총 사업비 4억 3,200만 원 중에서 2억 2,500만 원 경기도에서 특조금으로 교부가 되기로 구두상 합의가 됐는데 아직까지 공무원 내부기안 상태가 되겠습니다.
  성인 장애인 평생 교육지원 사업은 두드림 장애인 야학과 성인 장애인 평생교육 프로그램에 지원하는 사업으로 장애인 야학 프로그램 운영 지원에 4,000만 원, 장애인 복지관 공모 사업에 성인 공모 사업으로 실시 중인 성인 장애인 평생 교육 프로그램 운영 지원 800만 원 그리고 장애인 야학 평생교육사인 정진호 교장 인건비로 3,036만 원을 지원하고 있습니다.
  내년도 도비 보조 사업이 장애인 야학 평생교육사 인건비가 상승해서 시비 부담금을 반영한 790만 원을 증액 편성하였습니다.
  장애인 야학이 전진호 교장이 평생교육사인데 그분에 대한 인건비가 내년도에 경기도에서 790만 원 올랐습니다.
  그러한 일이 되겠습니다.
  497페이지가 되겠습니다.
  성인 장애인 학교 운영을 위해 성인 장애인 학교 운영비 300만 원은 학교 운영에 따른 공과금이나 사무용품 등의 지원금에 있고 유류비 지원은 내년도에 신규로 지원한 사업으로 초록우산재단 공고 사업을 통해서 선정된 스타렉스 차량에 대한 유류비와 보험료가 300만 원을 장애인단체에서 요구를 해서 저희가 편성을 했습니다.
  평생학습 문화 조성 및 동아리 활성화 사업은 2018년도에는 평생학습 문화 조성 및 동아리 활성화 사업에 평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영이 포함되어 있었는데 내년도에는 도의 도비 사업으로 분할한 원칙이 있어서 2019년도에는 평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영이 별도 세부 사업으로 분류가 되어서 예산을 1,330만 원으로 감액해서 별도로 편성하고 공모 사업 심사 수당과 컨설팅 및 워크숍 비로 170만 원만 계상하였습니다.
  평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영은 동아리 16개를 선정해서 예산을 지원하는 사업으로 동아리별로 저희가 80만 원에서 100만 원 차등 지급하는 사업이 되겠습니다.
  평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화를 위해서 일반 운영비 중 사무관리비로 평생교육협의회 운영 수당과 평생학습 성과 자료집 제작을 위해서 500만 원, 평생학습 축제 개최 2,700만 원과 축제 관련해서 시민취재단 사전 교육비로 200만 원을 편성하였습니다.
  행사실비 보상금으로 평생 축제 관련 실무협의회 운영, 참가자 보상, 시민취재단 보상금으로 605만 원을 편성하였습니다.
  498페이지가 되겠습니다.
  민성 함양 프로그램 운영은 도비 보조 사업으로 금년도부터 수요 조사를 통해서 예산이 편성되었는데 예산 1,500만 원 저희 교육원에 편성이 돼 있고 사업 부서는 여성청소년과에서 청소년 수련관에서 추진 중에 있는데 1,500만 원 예산을 가지고 주된 15교실과 인성캠프 등을 초등학생들 5,680명을 대상으로 산출했습니다.
  내년도에도 일단 1,500만 원을 가지고 저희가 공모를 통해서 사업을 취득하겠습니다.
  마을 활동가 양성 및 역량 강화 지원 사업은 지역에 평생학습 선도자들을 육성하는 사업으로 양성과정 홍보비 등 운영비와 강설 등을 강좌 운영에 맞는 금액으로 저희가 조정을 했습니다.
  강사 비용을 많이 받는 것 같아서 조정을 해서 사업비를 감액하고 매니저 과정 현장학습과 현장학습 운영비 등 700만 원을 계상하였습니다.
  499페이지가 되겠습니다.
  신중년 교육 프로그램 지원 사업은 내년도 경기도 신규 사업으로 신중년을 위한 인생 2막 등 역량 강화 3개 프로그램 운영비와 16회 강사료 1,000만 원을 저희가 편성했습니다.
  내년에는 이 신중년 교육 프로그램을 가동을 해서 인생 재설계라든가 어떤 재취업 하고자 하시는 분들을 강좌를 통해서 지원하도록 하겠습니다.
  문화공간으로서의 도서관 역할 강화 사업은 시외 도서관과 정보 도서관에 대한 사업으로 전년 대비 1억 1,633만 8,000원이 감액된 8억 9,595만 8,000원을 계상하였습니다.
  예산 감소의 주요 원인은 금년도에 시설 보강 사업이 종료됨에 따라서 예산을 감액 편성하였습니다.
  공공도서관 자료 구입은 공공운영비 중 1만 7,000권에 대한 도서마크 용역비로 765만 원, 자산취득비로 시립도서관과 정보도서관 도서구입비 2,660권에 대한 3,200만 원을 계상하였습니다.
  도서구입비 3,500만 원이 감소한 사유는 도비 보조인 공공도서관 협력 지역 사업 활성화 지원 사업비가 추가로 내시가 돼서 저희가 시비를 매칭한 후에 남은 시비를 자산취득비를 편성했기 때문에 예산안이 감액한 것처럼 보이는 상황이 되겠습니다.
  독서 교육 프로그램 운영 사업은 그림책 특화 프로그램 운영을 위해서 그림책 작가 강연 4회와 그림책 전시 및 컬렉션 구성 4회, 꿈꾸는 그림책 정원 활성화를 위한 다양한 행사와 그림책 운영 교육 등을 위해 1,400만 원을 편성하였습니다.
  본 사업은 동두천시 어린이도서관 정체성 확립을 위해서 그림책 특화 자료실 운영 및 프로그램 활성화를 위한 사업으로 저희 사서는 물론이고 자원봉사자들께서 거의 3년간 무료로 지금 하고 있는데 저희가 앞으로 이 그림책 특화 사업은 어린이도서관의 대표 사업으로 저희가 지금 끌고 나갈 계획입니다.
  그래서 그림책 특화 관련해서 사업에 대해서는 위원님들께서도 많이 좀 이렇게 보셔서 예산을 꼭 반영해 주시면 감사하겠습니다.
  생활밀착형 독서환경 조성을 위해 시립도서관과 도서단체 대출 및 책 배달 이동문고에 필요한 도서 1,600권 구입을 위해서 2,000만 원을 편성하였습니다.
  500페이지가 되겠습니다.
  U-도서관 서비스 확대 보급을 위해서 사무관리비로 스마트도서관 임차료와 공공운영비로 전산유지 보수비, 전기요금, 통신요금 등 1,440만 원을 편성하였습니다.
  예산 증가 사유는 지행역 스마트도서관의 전산 유지 보수가 무상 기간이 종료됨에 따라서 이에 대한 신규 예산 편성으로 900만 원의 예산이 증가하였습니다.
  스마트도서관 도서구입비 2,000만 원을 계상하였습니다.
  공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업은 지역의 서점에서 도서를 구입하도록 하는 도비 지원 사업으로 시립도서관 도서관과 정보도서관 도서 구입비로 6,900권에 8,333만 원을 편성하였습니다.
  예산 증가 사유는 도비가 1,000만 원에서 1,500만 원으로 증가해서 시비 부담도 2,333만 원에서 5,833만 원으로 매칭되어서 증액되어서 예산이 증가하였습니다.
  도서관 내 다문화 서가 만들기 사업은 도지사 공약 사업으로 31개 시군에 다문화 서가 조성비가 지원되어서 시비 부담하는 신규 사업이 되겠습니다.
  2,100만 원으로 다문화 도서 1,000권을 구입해서 꿈나무 정보도서관 3층 다문화 자료실을 다문화 서가로 운영할 계획입니다.
  시립도서관 유지 관리를 위한 인건비는 주말 근무를 위한 5명 인건비가 되겠습니다.
  예산이 증가된 사유는 근무 요원 인상과 근무 월수가 다음 8개월에서 12개월로 증액이 되어서 4,480만 6,000원을 계상하였습니다.
  501페이지가 되겠습니다.
  시립도서관 유지관리 중 사무관리비는 450만 원을 증액하였는데 면접 수당 150만 원과 공기청정기 12대 렌탈료 600만 원을 증액하였고 도서관 홍보물 제작비 100만 원과 도서장비 200만 원을 감액해서 4,230만 원을 편성하였습니다.
  공공운영비는 820만 원을 증액하였는데 시설장비 유지비 200만 원과 청소 용역을 연간 의뢰해서 저희가 의뢰 증액해서 700만 원을 증액하였고 차량유지비는 100만 원 감액해서 7,950만 원을 편성을 하였습니다.
  시립도서관 유지 관리를 위해서 노후 및 파손된 주차장 몇 평방미터를 포장 공사비로 2,000만 원 편성하였습니다.
  시립도서관 유지 관리를 위한 자산취득비로 순회문고실 운영을 위한 5단 서가 5대와 TV 1대, 이동용 거치대, 제습기 2대, 전동드릴 구입을 위해서 저희가 780만 원을 편성하였습니다.
  502페이지가 되겠습니다.
  정보도서관 유지관리를 위한 인건비는 주말 근무를 위한 5명의 인건비가 되겠습니다.
  예산이 증가된 사유는 임금 인상과 근무 월수가 당초 8개월에서 12개월 변경됨에 따라서 예산을 증액해서 4,480만 2,000원을 편성하였습니다.
  정보도서관 유지관리를 위한 사무관리비는 도서관 홍보 리플렛 제작 200만 원 증액, 독서 퀴즈 부상품 구입 60만 원 증액, 소프트웨어 V3와 OS리뉴얼 구입비 200만 원 증액, 공기청정기 렌털료 5대 250만 원 증액하였고 전산 소모품비 50만 원을 감액해서 4,382만 8,000원을 계상하였습니다.
  정보도서관 공공운영비는 도서관 청사 내에 청소 용역비 100만 원 증액과 100만 원 증액은 인건비 상승분이 되겠습니다.
  전산시스템 유지보수비 600만 원을 증액했고 시설장비 유지비 500만 원을 감액해서 8,350만 원을 편성하였습니다.
  503페이지가 되겠습니다.
  연구개발비는 개인정보보호 관련 및 각종 프로그램의 효율적 운영을 위해서 평생교육원 홈페이지 개설을 위한 예산으로 저희가 개인정보보호법 관련한 공공 IP 기능 삭제 그다음에 도서관 견학 프로그램, 신청 프로그램 개발, 강좌 신청을 위한 도움 주는 기능 보완 등 지금 저희가 홈페이지가 강좌를 신청할 때가 되면 계속 홈페이지가 문제를 일으켜서 내년에는 홈페이지를 좀 개편을 좀 해야 되겠다······.
  그리고 또한 서버 용량도 딸리는 것 같고 그래서 그런 관계로 해서 저희가 1,200만 원을 계상하는 사항이 되겠습니다.
  자산취득비로 노후된 코팅기를 교체하고자 40만 원을 편성하였고 작은도서관 운영에 따른 기간제 2명 인건비와 4,459만 4,000원을 편성하였습니다.
  작은도서관 운영에 따른 도비 지원 사업은 도심광장과 작은도서관 유지·관리에 필요한 일반 운영비 등 도서구입비가 되겠습니다.
  작은도서관 운영비와 시설장비 유지비로 724만 원, 도서 1,100권 구입비로 1,400만 원 등 2,124만 원을 편성하였습니다.
  저희가 도심광장과 운동장 쪽에 있는 작은도서관 두 곳에 대한 운영비와 도서구입비가 되겠습니다.
  공공도서관 개관시간 연장 사업은 자료실을 22시까지 연장에 필요한 1명에 대한 인력 지원 사업으로 금년도에 기간제 2명 인건비로 예산을 계상하였으나 이중 1명이 공무직으로 전환됨에 따라서 도서관 개관시간 연장 사업비로 별도로 편성을 하고 예산을 감액해서 2,563만 2,000원을 편성하였습니다.
  504페이지가 되겠습니다.
  경기은빛 독서나눔이 일자리 사업은 도비 지원 사업으로 만 56세 이상에서 만 76세 이하의 어르신들이 지역의 아동들을 위해서 독서 지도를 한 사업이 되겠습니다.
  사무관리비로 11명의 교육 교재 등 교재비 구입과 행사운영비로 보수 교육 20회에 따른 강사료 130만 원 그리고 어르신들에게 지급되는 독서 지도 강사료 2,200만 원 등에서 2,484만 원을 편성하였습니다.
  예산 감소 사유는 당초 13명의 어르신들이 활동을 했는데 나이 제한으로 인해서 2명이 제외되어서 그 2명 인건비를 감액해서 편성했습니다.
  시립도서관 365일 운영에 따른 인건비 지원 사업은 기간제 근로자 인건비 1명과 사무관리비 중 청소 용역비로 1억 2,403만 2,000원을 편성하였습니다.
  예산 감액 사유는 공무직으로 전환된 5명의 인건비 삭감과 청소 기간제를 1명을 청소 기간제로 1명을 충원을 하고 기존에 나간 청소용역비 중에서 그와 해당되는 3,200만 원을 감액해서 예산을 편성해서 예산이 반영이 되었습니다.
  505페이지가 되겠습니다.
  시립도서관 행사 운영을 위해 독서 문화 프로그램으로 초등학생 대상 문화교실, 독서교실 및 과학 특강 운영과 인문학 강좌 운영, 중학생 및 고등학생을 위한 찾아가는 도서관 운영, 9월의 독서의 달에 저자 강연, 특별 견학, 문화 전시 등을 운영하고 정보 소외계층을 위한 프로그램과 독서 진흥 프로그램 운영 등 그림책 읽어주기 사업 등을 추진하기 위해서 3,200만 원을 편성하였습니다.
  행사 실비보상금으로 시립도서관 행사에 참여하는 참여자들에 대한 보상비로 300만 원을 편성하였습니다.
  정보도서관 행사운영비는 정보도서관에서 운영하는 다양한 프로그램에 대한 행사운영비로 북스타트 운영, 독서회 및 방학특강 운영, 독서 문화 프로그램 운영, 9월 독서의 달 행사, 문화공원, 정보 소외계층 프로그램 운영비로 3,070만 원을 계상하였습니다.
  예산 감액 사유는 2018년도 종합감사 지적사항에 대한 부분 보완을 했고 세부 사업 및 편성금을 인상시켜서 금액 조정을 통해서 감액하였습니다.
  정보도서관 행사 실비보상금은 그림책 지도사 및 독서 심리상담사 자격증 취득 후 3년 이상 도서관에서 프로그램을 자원 봉사하는 재능 기부자들에 대한 동기부여 및 전문강사로서의 어떤 지속성 확보를 위해서 금전적인 지원이 필요하다는 판단 아래 460만 원을 증액한 560만 원을 편성하였습니다.
  도서관 행사 참여자를 위한 간담회 식사와 어린이 다과 그리고 그림책 지도사 활동 보상비와 독서 심리상담 활동에 대한 보상비가 되겠습니다.
  앞서도 말씀해드렸지만 저희가 자원봉사자가 22명 해서 이쪽에 독서 상담 쪽도 네 분 하고 계시는데 이분들이 거의 3년 동안 무상으로 자신의 돈을 써가면서 애들을 독서 지원하고 있습니다.
  그림책도 읽어주고 그래서 그분들이 3년 동안 어떤 노하우가 쌓였는데 그분들의 동기부여를 위해서 이번에 저희가 총 예산안을 세워서 시간당 1만 원씩이라도 주기 위해서 이번 예산을 편성한 사례가 되겠습니다.
  다음 페이지이 되겠습니다.
  공공도서관 개관시간 연장 사업 인건비는 국도비 보조사업으로 자료실을 22시까지 연장함에 따라서 앞서는 기간제였었고 여기는 공무직, 무기계약직 1명의 인건비가 되겠습니다.
  새일센터 지정 운영 인건비는 국도비 보조사업으로 고용복지플러스센터에서 일자리를 상담하고 있는 취업 설비가 2명의 인건비가 되겠습니다.
  기간제에서 공무직으로 전환되어서 실비 편성을 하였습니다.
  507페이지가 되겠습니다.
  경기 학습마을 만들기 교육 사업 인건비에는 기간제에서 공무직으로 전환된 걸산마을 코디네이터 1명에 대한 인건비가 되겠습니다.
  평생교육원 기본경비 국내여비는 인원이 1명 감소해서 감액 편성하였고 정원 가산 업무 추진비와 부서 운영 업무 추진비는 공무직으로 전환되는 분들을 포함해서 산출하여서 46명 분을 편성해서 예산이 증액되었습니다.
  재무 활동에 있어서 애향 및 자립 장학 기금 전출금은 일반회계에서 10억 원과 용역에 금고 출연 등 협력 사업비 3,000만 원을 장학기금으로 정립한 금액이 되겠습니다.
  다음은 2019년도 기금 운용에 대해서 설명드리겠습니다.
  기금 운용 계획서 73페이지가 되겠습니다.
  애향 및 자립 장학 기금의 목표는 동두천시 애향 및 자립 장학 기금 설치 및 운영조례서 2조에 따라서 100억 원의 장학 기금을 조성해서 우리 시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 장학금을 지급해서 유능한 인재를 양성하는 사업 하는 것이 목표가 되겠습니다.
  기금조성 현황은 2018년도 말 조성액은 77억 2,034만 원이며 수입은 11억 5,172만 9,000원, 지출은 1억 7,100만 원으로 2019년도 말 조성 예상액이 87억 412만 9,000원이 되겠습니다.
  75페이지가 되겠습니다.
  75페이지에 2019년도 기금수입 및 계획은 수입은 총 12억 7,227만 9,000원으로 이자 수입이 84만 4,000원, 예치금 회수가 1억 2,055만 원, 전입금은 7억 3,000만 원, 예탁금 이자 수입이 1억 1억 2,088만 5,000원이 되겠습니다.
  76페이지가 되겠습니다.
  2019년도 기금지출 계획은 지출은 총 12억 7,227만 9,000원으로 위원회 운영 수당 및 사무경비로 100만 원, 고등학생 및 대학생 장학금으로 1억 7,000만 원을 지급하고 통합 관리 기금 예탁금으로 10억 5,000만원, 예치금은 5,127만 9,000원 되겠습니다.
  이하 내용은 설명으로 갈음으로 이상으로 평생교육원 예산 설명을 마치겠습니다.
◎위원장 정계숙
  평생교육원장 수고하셨습니다.
  다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
  질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  원장님 길어가지고 수고 많이 하셨습니다.
  495페이지에 맨 위에 단에 행사운영비에 우리 동네 학습 공간 프로그램 운영 8개소 하신다고 하셨어요.
  구체적으로 어느 곳에서 어떤 프로그램을 하는 건가요?
◎평생교육원장 염필선
  우리동네 학습 공간은 저희가 지금 26군데가 지정이 되어 있는데 동네에 있는 커피숍이라든가 아니면 서점 그다음에 카페 등에 사람들이 가서 어떤 강좌를 학습할 수 있는 공간을 저희가 그쪽 업주하고 사전에 협의가 되어서 신청을 받아가지고 하겠다고 그러면 지정을 하고 관리하고 있는  건데 26군데 중에서 저희가 강좌를 나는 그쪽 지역에 가서 하겠다 이런 분들 신청을 받아가지고 거기서 저희가 강사를 지원해 가지고 강사가 나가면 그분들이 원하는 장소에서 교육을 받고 그리고 저희가 강사가 강의를 할 때마다 모니터링하신 분이 나가서 제대로 하고 있는지 모니터링하고 그래서 저희가 운영하는 평생 교육을 활성화시키기 위한 사업이 되겠습니다.
◎위원 박인범
  26군데 지정된 부분에 대해서는 지난해 모니터링 할 때에 내용은 어떻습니까?
◎평생교육원장 염필선
  저희가 모니터링도 하고 그분들 모아가지고 워크숍도 하고 강의도 하는데 주로 얘기가 총무가 있고 회장이 있습니다.
  저희가 학습에 필요한 어떤 물품을 구입을 해야 되는데 공무원이다 보니까 예산 반영해서 내라 그러면 그런 거 잘 못하시고 정산 잘 못하시는 그런 쪽에 애로 사항이 있고 나머지는 자기 원하는 시간에 원하는 장소에 가서 교육을 하니까 되게 만족해하세요.
  그런데 저희가 이제 최소 인원을 7명에서 8명 그 이하로 떨어지면 3회 이상 떨어지면 폐강을 하는 그런 식으로 관리를 하고 있습니다.
◎위원 박인범
  어쨌든 학습 공간이 많을수록 또 우리 시민들한테 그만큼 배움과 교육과 그리고 자격을 지식을 쌓아나가는데도  도움이 되고 취미활동이나 이런 것 있을 것 아니에요.
  이런 것들이 잘 운영될 수 있도록 힘써주시기 바랍니다.
  이상입니다.
◎평생교육원장 염필선
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  장시간 과장님 설명 잘 들었고요.
  494페이지에 교육기관에 대한 보조 작은도서관 운영에 대해서 우리 시에서는 3곳에 운영비를 지원하고 있나요?
◎평생교육원장 염필선
  작은도서관 3곳은 지혜의 등대인데 거기는 교육지원팀 쪽으로 예산이 나가고 작은도서관은 저희가 중앙도심 광장에 있고 하나는 운동장 쪽에 있는 2군데를······.
◎위원 김승호
  학교에 있는 것은 어떻게 되는 건가요?
◎평생교육원장 염필선
  학교에 있는 것들은 저희가 관리를 하죠.
  예산도 나가고 어쨌든 도서 구입비는 나가고 거기에 따른 인건비는 교육지원팀이 나가고 저희가 일단 다 서비스망을 연계를 해서 관리를 하고 있는데 제가 오기 전에 저는 되게 그것을 부정적으로 생각을 많이 했었는데 학교 쪽만 말씀을 드리면 그런데 그쪽에 계신 교장선생님들은 그것을 계속 운영했으면 좋겠다 얘기를 하시더라고요.
  지혜의 등대 얘기고 지금 우리 작은도서관 2군데 중앙공원에 있는 것은 운동장 쪽에 있는 것은 저는 원칙적으로 없애려고 생각하고 있습니다.
  없애고 지금 저희가 다른데 가서 견학을 하고 와서 우리 지역에다가 작은도서관을 만들어야 되는데 작은도서관은 사람들이 올 수 있도록 깨끗하고 갈 수 있는 그런 위치에다가 만들어야 되기 때문에 저희가 주로 본 것은 중앙역 쪽에 공간이 있고 저희가 중앙역도 맞은 편에도 저희가 이번에 철거 매입한 땅도 있고 중앙역 내에도 있고 원도심 쪽에도 저희가 상가를 몇 군데 봤는데 일단은 이 사업이 저희가 도서관만 하려고 했더니 거기다가 맘카페도 들어오겠다, 무중력 청년공간 넣어야 되겠다 이렇게 해서 관련 부서들하고 기획감사담당관이나 저나 이렇게 예의주시하고 있어요.    시장님한테 조만간에 보고드릴 겁니다.
  그런데 시장님 처음에 생각은 그냥 저기 우리 시에서 갖고 있는 상가를 하면 어떠냐.
  그런데 이제 거기가 계약기간이 한 2년 남아 있어서 안 되고 그렇게 하기에는 이게 너무 좀 복잡하지 않느냐 그래서 이번에는 창동이라든가 최신 트렌드에 맞는 외관부터 그런 쪽으로 하자고 얘기하고 있습니다.
◎위원 김승호
  학교에 있는 작은도서관의 현황을 보면 사동초등학교를 예로 들겠습니다.
  휀스를 쳤어요.
  휀스를 쳐가지고 실제는 학생들이 사용하는 게 아니고 그 주변 지역에 시민들이 사용을 하거든요.  
  그런데도 불구하고 거기에 지원되는 사서인가요.  
  사서는 교육지원청에서 보내주고 있죠.
◎평생교육원장 염필선
  거기 운영하는 기간제 인건비는 저희가 주고 있습니다.
◎위원 김승호
  시에서.  
  그런데 교육청에서 지원되는 그 부분임에도 불구하고 학교에는 학교 도서관이 있더라고요.
  작은도서관하고 취지가 전혀 무관한 거예요.
  관리 주체는 학교에서 하고 또 책임을 져야 하고요.
  또 학교는 나름대로 사서를 학교 도서관에 두다 보니까 인원이 없는 거예요.
  그래서 학부모들이 교대로 해서 학교 도서관을 관리를 하고 있는데 그게 굉장히 어렵다는 겁니다.
  그 부분을 좀 학교 도서관의 어떤 지원이 되든지 아니면 작은도서관이 취지는 참 좋아요.
  좋은데 활용하는 그 시민들의 발걸음 그렇게 많지 않다고 생각해요.
  그리고 또 예를 들어 보면 우리 정보도서관이라든지 시립도서관은 가보면 책도 많고 다양해서 그쪽을 많이 선호하는 반면에 작은도서관은 사실 책도 그렇게 많지 않고 그래서 그 실효성이 그렇게 학교에다 두는 것은 맞지 않다는 얘기를 하거든요.
◎평생교육원장 염필선
  저희가 그러면 어쨌든 12월 중에 교장선생님들 전체 모임이 있는데 교육청하고 모임이 있고 저희가 한번 그 자리에서 이 건을 가지고 관련 선생님들과 교장선생님들과 얘기를 해 가지고 좋은 방안 찾도록 하겠습니다.
◎위원 김승호
   그 방안을 학교 측에는 편리성을 도모를 해 줘야 되지 그것 때문에 지원은 모든 책임은 져야 되면서 그런 부분이 문제가 자꾸 되고 있기 때문에 걱정이 많이 하시더라고요.
  충분한 토의를 거쳐서 좋은 방안을 마련해 주시기 바랍니다.
◎평생교육원장 염필선
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의할 위원 계십니까?
  박인범 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  492페이지에 교육기관에 대한 보조에 학교 폭력 예방 연극공연이 있어요.
  이 내용은 연극 공연을 어디서 주최가 하고 어디 가서 이것을 학생들이 보는 거죠
◎평생교육원장 염필선
  학교별로 지원을 하고 있는데 일단 학교 측에서는 학생들을 모아가지고 문화회관 거기서 500명씩 제가 알기에는 하루에 날을 잡아서 시간대별로 해 가지고 공연을 보고 있는 성폭력이라든가 있는데 제가 듣기에는 교육청 관계자들도 좋아하고 선생님들도 교육 내용이 되게 좋다 이렇게 얘기를 하고 있어서······.
◎위원 박인범
  연극으로 하는 겁니까?
◎평생교육원장 염필선
  네.
◎위원 박인범
  연극 주최는 어디입니까?
◎평생교육원장 염필선
  업체입니다.  
  그것도 순회하는 업체가 있습니다.
◎위원 박인범
  제 생각에는 한번 맞는지 틀리는지 모르겠지만 우리 지역에 어떤 연극가 협회가 있잖아요.
  그래서 아마 그쪽에 의뢰를 하면 그런 부분에 대한 대본이 몇 개가 나와 있을 거예요.
  그런 것도 연습해서 하게 되면 내용은 똑같이 감동적으로 전달할 수 있지 않을까 이렇게 생각은 드네요.
  그래서 한번 여쭤보는 거고요.
  그런 쪽으로 가면 이런 것들이 바깥으로 나가지 않고 우리 지역의 어린이들한테 자긍심도 심어주고 이렇게 되지 않겠나 해서 참고하시라고 그렇게 말씀드렸습니다.
◎평생교육원장 염필선
   저희가 그쪽에서 할 수 있거나 저희가 예산의 지출이 가능하다고 그러면 100% 하겠습니다.
◎위원 박인범
  왜 그런 가능성을 엿보냐 하면 극단 동두천이 있습니다마는 그분들 중에 몇 분이 우리 시의 행사 때도 동양대학교에서 공연을 했고 과거에 전쟁과 관련된 남북한이 갈라지면서 상황이지만 연천에서 행사 때도 나가셔서 그것을 했는데 이런 부분들이 충분히 이런 연극을 할 수 있는 가능성이 높은 위치까지는 와 있는 것 같아요.
  대본만 주어지고 본인들이 제 생각에 20일, 한 달 정도만 연습하면 충분히 아이들한테도 이런 폭력 예방에 관련된 연극을 할 수 있지 않겠나 저는 그렇게 생각하거든요.
  그렇게 참고 해 주시기 바랍니다.
◎평생교육원장 염필선
  알겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  평생 교육 프로그램 운영을 보면 다양하게 많이 프로그램이 있는데요.
  제일 중요한 효 인성에 대한 프로그램이 부족한 것 같아요.
◎평생교육원장 염필선
  효 인성 이런 것들은 저희는 평생 교육을 하다 보니까 주로 성인 쪽으로 대상을 하고 있고 아까저희가 인성 프로그램 1,500만 원 같은 경우는 청소년회관에서 거기서 주로 효 인성 프로그램을 1,500만 원 말고도 다른 것으로 많이 하고 있거든요.
  찾아가면서 하기도 하고 학교를 그래서 저희는 아직 학생이나 효 인성 교육 이런 것은 아직 안 하고 있습니다.
◎위원 김승호
  강사를 모집을 해서 찾아가는 효 인성 교육을 해야 되지 않나 싶어요.
  방학기간에도 그런데 요즘 경로당도 굉장히 넓어요.
  그래서 학생들에게 홍보를 통해서 어느 지역의 경로당에 효 인성 프로그램이 있으니 자녀들 짬나는 시간에 시간대를 정해서 우리가 어려서부터 예절이 부족한 것 같아요.
  혼자 크다 보니까 서로가 바쁘고 그래서 그런 프로그램이 우리 청소년들에게 만들어지면 좋지 않을까 그런 생각을 가져봅니다.
◎평생교육원장 염필선
  저희가 청소년 관련해서 진로냐 진학이냐 이렇게 하는데 문제가 되는 게 뭐냐면 진로체험센터가 있어요.
  진로체험센터 같은 경우는 말씀하신 인성교육이라든가 아이들 직업 어떤 것을 할 건지 이런 것을 하는 것이고 진학은 대학을 가기 위한 것에서 저희는 진학 쪽을 맡고 있고 청소년 쪽에서는 진로체험 쪽을 맡고 있거든요.
  청소년 과장하고 얘기를 해서 그런 쪽으로 사업을 할 수 있도록 그렇게 하겠습니다.
◎위원 김승호
  세 살 버릇이 여든까지 간다는 속담이 있지 않습니까?
  어려서부터 그런 교육이 꼭 필요하다고 봅니다.
  이상입니다.
◎평생교육원장 염필선
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  끝으로 한 번 더 질의를 드리면 500페이지에 도서관에 다문화 서가 만들기 아까 말씀하셨잖아요.
  여기에 대해서 간략하게 더 설명 한번 해 주시죠.
◎평생교육원장 염필선
   저희가 지금 도서관에 3층 다문화실 자료가 이미 운영되고 있거든요.
   거기에는 4개 나라에 영어, 일어 해서 책들이 있고 거기에 외고에서 학생들이 주말에 나와서 영어라든지 중국어 책을 읽어주고 있고 애들 상대로 일본어 선생님, 영어 선생님 두 분이 계셔가지고 자원봉사로 애들한테 원어민 책을 읽어주고 있고요.
  그렇게 하다 보니까 이번에 도지사가 자기 공약사업이니까 31개 시군에 할 테니까 2,100만 원을 지원할 테니까 2,100만 원은 전체 예산이고 도비가 7:3이니까 도비 지원해 줄 테니까 시비 부담 해 가지고 그것을 만들어 얘기가 된 겁니다.
  그래서 우리 사서한테 물어보기를 이 사업이 그럼 계속 되는 사업이냐.
  그랬더니 계속 돈이 내려오니까 그러면 우리가 다문화 자료실을 다문화 서가로 만들어서 앞으로 거기에서 그쪽 애들을 모아서 의회 애들하고 섞어서 이렇게 교육을 받을 수 있는 그런 것을 만드도록 하겠습니다.
◎위원 박인범
  왜 다시 한 번 여쭤봤냐면요.
  보산초등학교 같은 경우는 다문화 학생들이 30%가 넘잖아요.
  그래서 제가 볼 때에는 보산초교에도 그런 조그마한 다문화 서가를 같이 지원을 해서 외고 학생들이 와서 조금씩 아이들과 함께 놀아주면서 책 읽어주고 함께하면서 아이들의 어떤 한국 사회 어린이들과 함께 어울리는 부분 속에서도 그렇고 모든 부분 속에서 스스로 움츠러들지 않고 아이들이 더 건강하고 씩씩하게 자랄 수 있도록 그런 부분을 배려를 해 주는 것은 어떠겠나 얘기를 한번 드리고 싶어서요.
◎평생교육원장 염필선
  제가 한달 전인가 보산초등학교에서 오셨어요.
  오셔서 홍보물을 주는데 보니까 자체적으로 학교 내에서 다문화를 하고 있더라고요.
  그래서 제가 그때 말씀하신 것 잘 살펴가지고 불러서 하든 나가서 하든 방법은 꼭 마련하겠습니다.
◎위원 박인범
  아무래도 도서 구입이나 이런 것은 학교 예산이 뻔하잖아요.
  그렇기 때문에 교육원에서 지원해 주는 아이들한테도 도움이 되고 또 글을 잘 못 읽거나 그렇게 된다면 외고에서 나가서 들려주고 하는 부분을 하면 어떻나 생각합니다.
  이상입니다.
◎평생교육원장 염필선
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  최금숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 최금숙
  과장님 설명 잘 들었습니다.
  497페이지 보면 장애인 야학의 유류비가 신규 사업으로 됐잖아요.
  너무 감사드리고요.
  좋은 것 같습니다.
  조금 아쉬운 건 현실적이지 않다.
  여기 이용인들이 전혀 돈을 안내고 있잖아요.
  그런데 어떤 수익성이 없는데 1년으로 300만 원을 잡으면 어쨌든 장애인들을 이동권 확보를 해 주기 위한 건데 많이 못미친다 그렇지만 또 신규 신설에 대해 편성해 주신 것에 대해서는 감사드리고 추후에라도 현실적으로 기름 유지들을 해 주셨으면 좋겠습니다.
◎평생교육원장 염필선
  저희가 정진호 교장하고 또 얘기하기를 일단 운영을 해 보고 이제 금액적으로 300만 원, 처음에는 500만 원 달래서 200만 원 깎은 건데 비현실적으로 말씀드리는 것 같고요.
  저도 좀 미안한 생각도 드는데 저희가 일단 자주 왔다 갔다 하니까 들어가는 300만 원 가지고 설명해서 저희가 모자르면 추경에 반영해서······.
◎위원 최금숙
  왜냐 하면 일주일에 10만 원은 들 거예요, 제가 보기에는.
  그러면 5주 토요일, 일요일 날도 한다는 이야기는 들었어요.
  그러면 한 달에 50만 원이 넘거든요.
  그래서 이것을 현실화 시켜 주셨으면 좋겠습니다.
  이상입니다.
◎평생교육원장 염필선
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  정문영 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 정문영
  궁금해서 그러는데 492페이지 더 좋은 고등학교 만들기 프로젝트가 뭔지 내용 설명 부탁드리겠습니다.
◎평생교육원장 염필선
  교육청에서 저희가 교육 지원 예산으로 하는 사업이 되겠는데요.
  일단은 어떤 학습적인 이런 것보다 고등학생 애들이 진로체험이나 이런 쪽으로 많이 운영되는 것으로 알고 있거든요.
  학교별로 내가 원하는 사업을 내라 교육청에서 선정해 가지고 자기네가 일부 내고 저희한테 부담을 시키는 사업이 되겠는데 사업은 잘되고 있습니다.
  잘되고 있어서 저희가 그래서 내년도에 중학생은 그게 없어서 중학생에 그것을 확대해서 넣었거든요.
  어떤 수업을 하는 게 아니라 자기 원하는 드럼이라든지 진로체험을 하든지 이런 쪽의 사업을 하고 있는 것으로 알고 있고요.
  저희가 그런 쪽에 지원은 계속해서 할 생각입니다.
◎위원 정문영
  잘 알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  질의하실 위원이 안 계시므로 평생교육원 소관을 마치겠습니다.
  평생교육원장 수고하셨습니다.
  (15시 05분)

◎위원장 정계숙
  잠시 안내말씀 드리겠습니다.
  원활한 의사진행을 위하여 정회를 한 후 3시 20분부터 부서별 개요 설명을 계속 듣는 것으로 하겠습니다.
  정회를 선포합니다.
  (15시 05분)

  (13시 20분)

◎위원장 정계숙
  의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
  성원이 되었음으로 회의를 속개하겠습니다.
  계속해서 부서별 개요 설명을 듣도록 하겠습니다.
  다음은 남상만 공원녹지과장 나오셔서 개요 설명해 주시기 바랍니다.
◎공원녹지과장 남상만
  공원녹지과장 남상만입니다.
  2019년도 공원녹지과 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안을 설명 드리겠습니다.
  먼저 세입 예산입니다.
  2권 18페이지 중간이 되겠습니다.
  국고보조 사업에는 조림 사업을 포함한 15개 사업에 전년도 예산액 대비 1억 5,751만 3,000원이 감액된 7억 2,035만 2,000원을 계상하였습니다.
  다음은 33페이지가 되겠습니다.
  도비보조금으로 쌈지공원에 27개 사업에 전년도 예산액 대비 5억 9,963만 원을 증액한 9억  3,068만 6,000원을 계상하였습니다.
  365페이지가 되겠습니다.
  다음은 공원녹지과 2019년도 세출 예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.
  2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 설명서 2권 365페이지입니다.
  공원녹지과 총 예산액은 전년도 예산액 92억 8,735만 8,000원 대비 72억 9,707만 원이 증액된 165억 8,442만 8,000원을 계상하였습니다.
  지자체 도시조성 사업 실시비 및 부대비에 전년도 예산액 대비 8,000만 원이 삭감된 1억 원을 계상하였습니다.
  명상숲 조성에 5,950만 원, 명품 가로수길에 3,960만 원이 되겠습니다.
  쌈지공원 조성 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 7,000만 원이 삭감된 8,400만 원을 계상하였습니다.  
  장기미집행 공원조성 계획 시설비 및 부대비로 36억 원을 계상하였습니다.
  생연근린공원과 상패근린공원에 대한 조성계획 변경 및 실시계획 설계용역비에 7억 9,700만 원, 생연근린공원 사유 토지 6만 3,561평방미터 매입비로 28억 원을 편성하였습니다.
  366페이지입니다.
  옥상 녹화 적용 시설비 및 부대비로 1억 1,600만 원 계상하였습니다.
  대상지는 우리 시 경기북부 어린이박물관 옥상이 되겠습니다.
  선형공원 조성 시설비 및 부대비로 2억 원을 계상하였습니다.
  대상지는 동막골 방제대 진입로 1.5km 구간에 대해 가로수 식재, 안내판 및 편의시설, 포토존을 설치하는 사업이 되겠습니다.
  가로수 조성 도비 보조 사업으로 시설비 및 부대비로 8,000만 원을 계상하였습니다.
  367페이지입니다.
  가로수 관리를 위하여 비료 및 영양제 구입 등 재료비로 재래비로 1,500만 원, 일반 가로수 보상금에 가로수길 신고 포상금으로 100만 원을 각각 전년도와 동일하게 계상하였습니다.
  가로수 관리 자체 사업 시설비 및 부대비에 전년도 예산액 대비 200만 원이 감액된 4억 8,100만 원을 계상하였습니다.
  사업 내용은 가로수 전지, 식재비 맹아제거, 보호판 교체, 가로수 하부 공간에 대한 잡초 제거가 되겠습니다.
  등산로 및 약수터 주변환경 개선 인건비로 전년도 예산액 대비 1억 1,075만 8,000원이 증액된 3억 7,086만 원을 계상하였습니다.
  금년에는 기간제근로자가 8개월 근무하도록 돼 있었으며 하반기 등산로 관련 인력이 증가해서 2개월을 늘려서 10개월로 계상하였던 인건비 증가 사항이 되겠습니다.
  368페이지입니다.
  일반운영비, 사무관리비인 등산로 및 산림욕장 안내 홍보물 구입 및 기간제 근로자 채용 면접위원 수당으로 전년도 예산액 대비 1,020만 원이 늘어난 1,200만 원을 계상하였습니다.
  예산 증액 요인은 그동안 지자체에서 기간제 근로자 선발을 하였으나 선발에 대한 불만이 제기되고 있어 전문가 사면을 구성하여 투명한 기간제 근로자 선발을 하고자 하며 산림욕장 확대 개발 사업 증액에 따른 관리 면적 증가에 따라 장비 임차료를 계상한 사항이 되겠습니다.
  재료비로 등산로 및 산림욕장 관리용 자재 구입을 위하여 전년도 예산액과 동일한 7,000만 원을 계상하였습니다.
  시설비 및 부대비에 산림욕장 수목 및 시설물 장비, 등산로 및 약수터 정비를 위하여 전년도 예산액 대비 990만 원이 감액된 8,080만 원을 계상하였습니다.
  어등산 관람 건강 힐링 체험 숲 조성 시설비 및 부대비로 27억 5,000만 원을 계상하였습니다.
  본사업은 국비 50% 보조 사업으로 조성 장치 어등산에 훼손된 등산로를 비롯한 레포츠 공원, 산불 감식 지역에 대한 전망 쉼터, 치유의 숲길, 데크로 등이 엠티비와 국제마라톤대회 코스 정비와 주변 약수터 정비 등을 실현한 사업이 되겠습니다.
  자연친화적 등산로 정비사업 시설비 및 부대비로 1억 1,667만 원을 계상하였습니다.
  699페이지입니다.
  도시숲길 정비사업 시설비 및 부대비로 8,000만 원을 계상하였습니다.
  다음은 조림 사업 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 1,215만 4,000원이 증액된 3,680만 4,000원을 계상하였습니다.
  편백나무 복구조림 0.5㏊ 미세먼지 큰나무 조림 1㏊, 어린나무 조림 5㏊ 등 총 6.5㏊를 조림하는 사업이 되겠습니다.
  정책 숲 가꾸기 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 814만 1,000원이 삭감된 1억 1,895만 8,000원을 계상하였습니다.
   송내동 대도사 주변 조림에 대해서 정책 숲 가꾸기 75㏊를 실시하는 사업이 되겠습니다.
  370페이지입니다.
  목재 펠릿 보일러 보급에 민간 자본 이전 사업비로 전년도 예산액 대비 3,640만 원이 삭감된 2,200만 원 계상하였습니다.
  7개소에 대한 목재 펠릿 보조 지원 사업으로 개인의 신청에 의한 지원이 되겠습니다.
  공공 산림 가꾸기 인건비로 전년도 예산액 대비 3,364만 8,000원이 증액된 9,866만 원을 계상하였습니다.
  다음은 371페이지입니다.
  자산취득비로 전년도 예산액 대비 571만 7,000원이 증액된 771만 7,000원을 계상하였습니다.
  숲 가꾸기 사무관을 수집하기 위한 기계톱 등 장비 구입이 되겠습니다.
  산림 행정 업무 지원 행사 운영비로 전년도 예산액 대비 10만 원이 삭감된 390만 원을 계상하였습니다.
  식목일 행사 및 산불 추도식 행사 지원비가 되겠습니다.
  372페이지입니다.
  산림 병해충 방제 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 620만 9,000원이 증액된 1억 3,089만 8,000원을 계상하였습니다.
  사업 내용은 참나무 시들음병, 미국 선녀벌레, 진딧물, 방패벌레 등 일반 산림병해충 방제 사업이 되겠습니다.
  보호수 관리 지원 시설비 및 부대비로 전년도 예산액과 동일한 2,400만 원을 계상하였습니다.
  보호수 외과 수술 및 주변 정리 사업 6개소가 되겠습니다.
  산림병해충방제단 인건비로 전년도 예산액 대비 468만 7,000원이 증액된 8,653만 5,000원을 계상하였습니다.
  373페이지 하단입니다.
  일반 운영비 중 사무관리비로 60만 원을 계상하였습니다.
  기간제 근로자 채용을 위한 외부 전문가 3인에 대한 면접 수당이 되겠습니다.
  374페이지입니다.
  재료비에 308만 원을 계상하였습니다.
  병해충 방제 자재 구입비가 되었으며 다음은 소나무 재선충 방제 국비 보조 사업에 시설비 및 부대비로 5,085만 4,000원을 계상하였습니다.
  소나무 재선충 등 예방 사업 도비 보조에 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 2억 1,070만 2,000원이 삭감된 1억 3,929만 8,000원을 계상하였습니다.
  피해 고사목 제거와 예방나무 주사 사업비가 되겠습니다.
  375페이지입니다.
  소나무 재선충 등 방제 자체 사업에 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 1억 2,308만 8,000원이 증액된 1억 5,000만 원을 계상하였습니다.
  예방나무 주사 150㏊ 실행이 되겠습니다.
  생활권 수목진료 지원 시설비 및 부대비로 전년도 예산액과 동일한 375만 원을 계상하였습니다.
  이는 산림 병해충에 대한 점검과 진단비가 되겠습니다.
  100대 명산 등 산림 내 폐기물 처리 시설비 및 부대비로 5억 3,950만 원을 계상하였습니다.
  본사업은 국비 50% 보조 사업으로 100대 명산에 소요산이 해당되지만 산림청 조사에 따르면 소요산을 비롯한 5개 산 등에 산속에 적치된 폐기물을 처리하는 비용이 포함돼 있습니다.
  참고로 저희는 6개 산이 되겠습니다.
  도심권 산림 병해춘 방제 및 위험 수목 제거 인건비로 전년도 예산액 대비 199만 원이 증액된 2억 6,065만 2,000원을 계상하였습니다.
  376페이지입니다.
  일반운영비, 사무관리비로 60만 원을 계상했습니다.
  이것도 외부 기간제 근로자 채용을 위한 외부 전문가 3인에 대한 면접 수당이 되겠습니다.
  재료비로 전년도 예산액과 동일한 2,500만 원을 계상하였습니다.
  시설비 및 부대비로 2,500만 원을 위험 수목 제거 사업비로 계상하였습니다.
  자산 및 물품 취득비로 전년도 예산액과 동일한 1,000만 원을 계상하였습니다.  
  산림 병해충 예찰 방제용 기계톱 및 예초기, 동력 천공기 등 구입비가 되겠습니다.
  임도 시설 발령 인건비 국비 사업으로 전년도 예산액 대비 780만 원이 삭감된 1,560만 원이 계상되었습니다.
  임도 시설 국비 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 55만 9,000원이 증액된 2억 9,579만 8,000원을 계상하였습니다.
  대상지는 상패동 사천부락 뒤편 인근으로서 금년도 공사에 이어서 연장하는 사업으로 임도 신설 1km와 구조 개량 1km가 되겠습니다.
   377페이지입니다.
   임도 시설 도비보조 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 500만 원이 증액된 7,500만 원을 계상하였습니다.
  대상지는 걸산동 임도로 구조 개량 1km와 보수 1km가 되겠습니다.
  임도 시설 관리 운영 인건비로 전년도 예산액 대비 1억 3,398만 8,000원이 삭감된 1억 3,295만 8,000원을 계상하였습니다.
  증감 사유는 금년에는 기간제 근로자 18명을 생각했으나 내년에는 기간제 근로자를 7명으로 줄이는 대신 임도 보수 및 유지관리 시설비 및 부대비로 전문 업체의 이용 영업 추진하기 위해 증감이 발생한 사항이 되겠습니다.
  378페이지입니다.
  일반운영비로 전년도 예산액 대비 2,090만 원이 증액된 2,590만 원을 계상하였습니다.
  사무관리비 면접수당과 장기 임차료, 공공운영비가 되겠습니다.
  재료비로 800만 원을 전년도와 동일하게 계상하였습니다.  
  증액 사유는 기간제 근로자를 줄이는 대신에 임도 보수 및 유지 관리를 위한 용역비를 계상했기에 증가한 사항이 되겠습니다.
  산불 예방 추진 및 산림 사업 장비 확충 사업의 인건비로 전년도 예산액 대비 5,703만 7,000원이 증액된 3억 2,875만 원을 계상하였습니다.
  산불 감시원 35명과 사방댐 관리원 2명이 되겠습니다.
  379페이지입니다.
  일반운영비로 전년도 예산액 대비 900만 원이 증액된 6,060만 원을 계상하였습니다.
  사무관리비와 공공운영비가 되겠습니다.
  재료비에 500만 원, 자산취득비에 300만 원을 전년도와 동일하게 계상하였습니다.
  산불 방지 대책 일반운영비, 사무관리비에 540만 원을, 산불 진화 급식비 및 출동비로 재료비에 1,170만 원을 개인장비 구입을 위해 각각 전년도와 예산액이 동일하게 계상하였습니다.
  380페이지입니다.
  산불 방지 대책 시설비 및 부대비로 600만 원을 산불 무임감시 카메라 유지 보수로 계상하였습니다.
  산불 방지 대책 일반운영, 공공운영비로 780만 원을 계상하였습니다.
  산림 재해 일자리 산불 전문 진화대 인건비로 전년도 예산액 대비 1,422만 8,000원이 증액된 2억 7,697만 3,000원을 계상하였습니다.
  381페이지입니다.
  일반운영비로 490만 2,000원을 전년도 예산액과 동일하게 계상하였습니다.
  산불 현장 출동 차량 임차비와 차량에 대한 유류비 지원이 되겠습니다.
  산불 방지 대책 도비 보조 재료비로 전년도 예산액 대비 2,250만 원이 증액된 3,750만 원을 계상하였습니다.
  군부대에 산불 장비를 지원하는 사항이 되겠습니다.
  382페이지입니다.
  산불 진압이 인력 교육 훈련에 자치 단체간 부담금으로 220만 6,000원을 계상하였습니다.
  산사태 현장 예방단 인건비로 전년도 예산액 대비 2,761만 5,000원이 증액된 5,255만 6,000원을 계상하였습니다.
  산지적용 허가지 관리비 산사태 복구를 위하여 일반운영, 사무관리비 40만 원, 시설비 및 부대비 300만 원을 전년도 예산액과 동일하게 계상하였습니다.
  사무관리비는 산사태 취약 지역 지정위원회 참석 수당과 시설비 및 부대비는 산사태 및 산지전용 관련 경사도 측정 및 경계측량비가 되겠습니다.
  383페이지입니다.
  사방댐 시설 자치단체 간 부담금으로 전년도 예산액 대비 2,908만 2,000원이 삭감된 2,723만 6,000원을 계상하였습니다.
  본 사업으로는 사방댐과 산지사방에 대한 자치단체 자부담금이 되겠습니다.
  도시 숲 리모델링 시설비 및 부대비로 12억 원을 계상하였습니다.
  도시공원 리모델링 2개소, 명상 숲 리모델링 1개소, 가로수 리모델링 2개소 등이 되겠습니다.
  경기 아이누리 놀이터 조성 1개소에 시설비 및 부대비로 2억 원을 계상하였습니다.
  384페이지입니다.
  어린이공원 화장실 조성 시설비 및 부대비로 1억 9,500만 원을 계상하였습니다.
  본 사항은 롯데마트 사거리에서 지행역까지 메타세콰이어길과 전철 앞 공원이 조성되어 있으나 주변에 화장실이 없어서 이곳을 산책하러나 운영하러 나온 시민들이 불편을 겪고 있습니다.
  이에 따라 송내동 699-15번지인 불현지구 토지 구입 지구 35호 어린이공원에 설치하는 사업이 되겠습니다.
  공원의 효율적 관리 인건비로 전년도 예산액 대비 4,236만 원 증액된 5억 2,148만 원을 계상하였습니다.
  공원 시설물 유지 보수 일반운영비로 전년도 예산액 대비 930만 원이 삭감된 1억 8,680만 원을 계상하였습니다.
  사무관리비와 공공운영비가 되겠습니다.
  385페이지입니다.
  재료비로 7,000만 원을 전년도 예산액과 동일하게 계상하였습니다.
  시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 2억 250만 원이 삭감된 4억 1,100만 원을 계상하였습니다.
  사업 내용은 수경 시설 정비와 LED등 교체, 시설물 정비 등이 되겠습니다.
  노후된 도시 녹지 시설물 정비에 시설비 및 부대비로 4억 150만 원을 계상하였습니다.
  공원 시설물 5개소와 녹지 시설물 19개소에 대한 보수가 되겠습니다.
  공원 환경 개선 시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 150만 원이 삭감된 5억 150만 원을 계상하였습니다.
  공원 및 녹지 등 70개소에 대한 수목 잔디 관리 등이 되겠습니다.
  꽃의 도시 조성 인건비로 전년도 예산액 대비 1,932만 4,000원이 증액된 3억 2,210만 원을 계상하였습니다.
  386페이지입니다.
  일반운영비로 전년도 예산액 대비 2,120만 원이 증액된 4,420만 원을 계상하였습니다.
  사무관리비와 공공운영비가 되겠습니다.
  국내여비로 200만 원을 계상하였습니다.
  업무추진비로 500만 원, 재료비로 2억 3,000만 원을 전년도 예산안과 동일하게 계상하였습니다.
  재료비는 관군 협력 사업과 꽃류 등 구입 그리고 교량 난간 꽃배지셀  구입 등이 되겠습니다.
  시설비 및 부대비로 전년도 예산액 대비 2,100만 원이 삭감된 1억 5,000만 원을 계상하였습니다.
  56개소 자투리 토지 녹지조성 및 장비를 위한 사업비이 되겠습니다.
  자산취득비로 300만 원을 전년도 예산액과 동일하게 계상하였습니다.
  387페이지입니다.
  신천 자연형 하천 정화사업의 인건비로 전년도 예산액 대비 422만 9,000원이 증액된 1억 6,642만 6,000원을 계상하였습니다.
  일반운영비, 사무관리비로 외부 전문가 채용 면접 수당으로 60만 원을 계상하였습니다.
  재료비로 5,000만 원, 시설비 및 부대비로 1억 8,100만 원, 공원녹지과 기본경비 일반운영, 사무관리비로 1,400만 원을 전년도 예산액과 동일하게 계상을 했습니다.
  국내여비로 전년도 예산액 대비 576만 원이 증액된 2,880만 원을 계상하였습니다.
  이는 인력 증원에 따른 증가 사유가 되겠습니다.
  부서운영 업무추진비로 360만 원을 전년도 예산액과 동일하게 계상하였습니다.
  이상으로 공원녹지과 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 설명을 마치겠습니다.
◎위원장 정계숙
  공원녹지과장 수고하셨습니다.
  다음은 질의를 하도록 하겠습니다.
  질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 수고 많으셨습니다.
  우리 장기 미집행 도시공원 조성 계획 변경 및 실시계획인가 용역이 이번에 생연근린공원 토지매입 후에 어떻게 개발하려고 생각하고 계시죠?
◎공원녹지과장 남상만
  저희가 토지매입비가 많이 소요되기 때문에 시설을 최소화하는 방향으로 계획을 하려고 생각하고 있습니다.
◎위원 박인범
  그러니까 이 안에 시설이 어떤 것들이 들어갑니까?
◎공원녹지과장 남상만
  현재 생연근린공원에는 현충탑이 있고 산불 추도 비상대가 있습니다.
  그래서 기존에 있는 구름다리하고 해서 시설물은 많이 들어갈 것 같진 않습니다.
◎위원 박인범
  어쨌든 이 내용이 토지 매입에 주안점을 둔 것 같네요.
◎공원녹지과장 남상만
  맞습니다.
◎위원 박인범
  그래서 이번에 우리가 토지 매입을 통해서 이렇게 많은 돈을 들여서 한다고 한다면 적어도 아름답게 우리 시민들이 올라가서 편리하게 정서적으로 안정되는 그런 삶을 유지해나가는 일에 많은 도움이 될 수 있도록 잘 만들어주시기 바랍니다.
◎공원녹지과장 남상만
  잘 알겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  386페이지에 보면 기간제 근로자 채용 면접 수당 외부 전문가 채용한다고 했는데 종전에는 어떻게 했었죠?
◎공원녹지과장 남상만
  저희가 금년도까지는 공원녹지과에서 자체적으로 면접하고 필기시험 그다음에 체력 시험을 같이 해서 선발했습니다.
◎위원 김승호
  그러면 외부 전문가라 하면 어디 동두천 내에 있는 전문가입니까?
  아니면 관외에서 하는 전문가입니까?
◎공원녹지과장 남상만
  관내 전문가로 다 구성할 계획입니다.
◎위원 김승호
  관내 전문가요?
◎공원녹지과장 남상만
  네.
◎위원 김승호
  그러면 전문가가 1명이에요?
◎공원녹지과장 남상만
  3명을 생각하고 있습니다.
◎위원 김승호
  3명이 기간제 근로자를 심사를 한다?
◎공원녹지과장 남상만
  네.
◎위원 김승호
  이번 기간제 근로자 선발하는 문제에 있어서 제일 문제가 많이 되고 있어요.
  신중하게 해서 이번에는 시민들이 거기에 대한 불만이 많지 않도록 잘해 주시기 바랍니다.
◎공원녹지과장 남상만
  잘 알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  과장님 설명 잘 들었습니다.
  같은 페이지 386페이지에 보면 자투리 토지 녹지 조성 및 정비라고 돼 있는데요.
  이게 뭔지 설명 좀 부탁드리겠습니다.
◎공원녹지과장 남상만
  자투지 토지라는 저희가 56개소를 관리를 하고 있는데요.
  그 지역의 잡초 제거라든지 수목 전지라든지 그다음에 꽃 식재가 돼 있습니다.
◎위원 김운호
  그러면 이것을 뭐 위탁은 아니고 과에서 직접 하시는 거죠?
◎공원녹지과장 남상만
  네.
  기간제 근로자를 활용해서 운영하고 있습니다.
◎위원 김운호
  잘 알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  최금숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 최금숙
  과장님 387페이지 보면 재료비에 신천 자연형 하천 정화사업으로 자재구입비 5,000만 원이잖아요.
  그러면 올해도 2018년도에도 5,000만 원으로 했는데 이것은 연례적인 것으로 구입을 하는 건가요?
  어떤 것을 이야기하는 거죠?
◎공원녹지과장 남상만
  재료비에 저희가 필요한 자재들 예초기이라든지 장비 그다음에 날씨라든지 염두하고 그다음에 저희가 거기다가 꽃씨 같은 것을 뿌리고 있습니다.
  코스모스라든지 메밀꽃 같은 그런 것을 계절별로 파종하기 때문에 정기적으로 들어가는 돈이 되겠습니다.
◎위원 최금숙
  2018년에도 5,000만 원으로 해서 자재 구입을 하셨잖아요.
  그러면 이게 더블되는 건 없는 건가요?
◎공원녹지과장 남상만
  그러니까 매년 초화류 식재로 하는 것이기 때문에 뿌려서 매년 들어가게 됩니다.
◎위원 최금숙
  꽃씨 같은 거요?
◎공원녹지과장 남상만
  네.
◎위원 최금숙
  알겠습니다.
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김운호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김운호
  과장님 386페이지 그 위에 보면 일반운영비에서 쌈지공원 생연동 토지 임차료 600만 원이 위치가 어디쯤이죠?
◎공원녹지과장 남상만
  거기는 빨간 풍차 가기 전에 중간 지점에 있는 자투리땅이 되겠습니다.
  그래서 작년도하고 금년도 2차를 줬는데요.
  내년도까지는 3차로 준비되어 있습니다.  
  그래서 내년도에 임차료를 주고 나면 바로 저희가 그 부분에 대한 토지에 대한 것을 철거해서 임차료가 나가지 않도록 하겠습니다.
◎위원 김운호
  바로 그 부분 때문에 그렇습니다.
  저희가 공원을 임차료까지 줘 가면서 한다는 부분이 조금 이상해서 한번 여쭤본 겁니다.
  내년까지만 임차료를 부담을 하고 그 이후로는 안 하시겠다는 거죠?
◎공원녹지과장 남상만
  네, 맞습니다.
◎위원 김운호
  잘 알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  쌈지공원 올해 예산을 쌈지공원 공원 조성될 현황을 자료로 좀 해서 보내주시겠어요?
◎공원녹지과장 남상만
  네, 알겠습니다.
◎위원 김승호
  계획한 쌈지공원이요.
◎공원녹지과장 남상만
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  과장님 가로수 관리를 좀 질의를 드리도록 하겠습니다.
  가로수 관리의 시설비 및 부대비가 4억 8,000만 원 섰어요.
  전지서부터 367페이지 보면.
  다름이 아니고 부탁의 말씀을 좀 드리려고 하는 겁니다.
  어차피 가로수를 식재를 하잖아요.
  그런데 우리 생연2동 중앙역 주변으로부터 해서  나가다 보면 또 거기에서 노인복지관으로 가는 길목이든지 또 시청에서 나오면서 지금 쭉 내려가면서 보면 가로수 식재가 안 돼 있는 데가 상당히 많죠?
◎공원녹지과장 남상만
  네.
◎위원 박인범
  그래서 시내 전 구간에 거쳐서 사실 녹음화를 저는 해야 한다고 생각을 해요.
  그것은 지금처럼 미세먼지가 많은 이때에도 저감을 시킬 수 있을 뿐만 아니라 여름철에는 그늘을 제공하고 또 시원한 파란색 이파리들 때문에 사람들의 어떤 정서적인 부분에서도 상당히 도움을 주고 또 그 이후로 가을에는 단풍이 들어 아름답게 우리 시를 물들이는 그런 역할도 하거든요.
  그래서 가로수 식재를 하는 데 있어서 좀 빠짐없이 어린 나무가 지금서부터 되더라도 돈이 없으면 굵은 건 못 심더라도 지속적으로 저는 빠른 시간 내에 전 구간에 우리 시에 이 가로수 식재로 이루어져야 되겠다는 생각을 갖고 있거든요.
  그래서 그런 부분에 많은 노력을 해 주시고 전지를 할 때 아예 위에 싹둑 잘라버리더라고요.
  그런데 제가 어느 도시를 가봤더니 그 도시에는 전주에 이상이 있거나 건물을 이상을 줄 때에만 그렇게 하지 그런 가지만 치고 나머지 가지들이 올라가게 어느 정도 잘라줘서 거기서 이파리가 나와서 봄의 새싹이 돋아서 예쁘게 시를 나름대로 마음적으로 풍요롭게 만들어주는 그런 전지 방법을 선택했으면 좋겠다는 생각을 갖습니다.
  그래서 그 부분에 대해서 부탁의 말씀을 드리겠습니다.
◎공원녹지과장 남상만
  잘 알겠습니다.
◎위원 박인범
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  정문영 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 정문영
  370페이지 상단에 숲 가꾸기 사업 75㏊에 대한 그 내용 좀 설명해 주십시오.
◎공원녹지과장 남상만
  공원 산림 가꾸기 사업은 저희가 매년 지역 완주 위주다 해서 구간별로 나눠서 그 지역별로 사업을 하고 있습니다.
  그런데 그 사업이 뭐냐 하면 기존에 수목이 있는 부분을 그다음에 미래 목 장래에 우리가 수확하고자 하는 나머지 나무를 뺀 나머지 방해 목 같은 것들을 제거해 주고 그다음에 덩굴이라든지 그런 것을 제거해 주는 사업이 되겠습니다.
◎위원 정문영
  그러면 내년에는 어디다가 하는 건가요?
◎공원녹지과장 남상만
  내년에는 오지재고개 올라가서 우측에 임야가 되겠습니다.  
◎위원 정문영
  그러면 이것도 용역 주는 거예요?
◎공원녹지과장 남상만
  네, 이건 매년 용역을 했었는데요.
  주로 산림조합 쪽에서 사업을 하고 있습니다.
◎위원 정문영
  그러면 감리비도 거기에서 용역에서 측정해서 나오는 금액을 여기 넣으신 건가요?
◎공원녹지과장 남상만
  예산액의 일정 비율을 감리를 잡은 책정하게끔 돼 있어서 감리비로 설정한 겁니다.
◎위원 정문영
  숲 가꾸기 사업인 경우에는 감리비가 단순 공정으로 생각이 되는데 그런가요?
◎공원녹지과장 남상만
  지금 현재 숲 가꾸기 실행하는 부분에 있어서 공무원들이 일선에 있어서 일일이 지도를 못하니까 이분들이 별도로 줘서 그분들이 나가서 체크할 수 있게끔 하기 위해서 그것을 책정하는 사업입니다.
◎위원 정문영
  그런데 제가 찾아보니까 숲 가꾸기 감리 같은 것은 단순 공정으로서 감리비는 2.26%로 하기로 돼 있더라고요.
  그것은 좀 확인해서 제가 맞는 건지 너무 감리비가 많이 책정이 되는지 한번 살펴봐주십시오.
◎공원녹지과장 남상만
  그것은 별도로 말씀드리겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  김승호 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 김승호
  366페이지에 서면공원 조성 동막골인가요?
◎공원녹지과장 남상만
  네, 맞습니다.
◎위원 김승호
  동막골에 지금 방수댐 쪽에다가 하는 건가요?
◎공원녹지과장 남상만
  네, 입구서부터 올라가면서 800m 1.5km 구간에 대한 가로수 식재가 되겠습니다.
◎위원 김승호
  그게 지금 사유지 아닌가요?
◎공원녹지과장 남상만
  지금 전체가 국유지로 돼 있습니다.
  산림청 소관 국유지로 돼 있습니다.
◎위원 김승호
  지금 거기 도로 사정이 굉장히 안 좋죠?
◎공원녹지과장 남상만
  네.
◎위원 김승호
  포장도 안 되어 있고.
◎공원녹지과장 남상만
  네.
◎위원 김승호
  포장 계획은 없나요?
◎공원녹지과장 남상만
  지금 산림청에서 인도로 우측에 동의를 해 준 거기 때문에 포장은 지금 안 되고요.
  저희가 유지관리를 해서 그 길을 좀 매년 정비를 할 계획입니다.
◎위원 김승호
  그쪽 길을 정리를 해서 지금 댐도 잘 설치가 됐고 사실 봄, 가을에 가도 상당히 괜찮아요.
  소요산 관광객도 그쪽으로 연계도 할 수 있고 그런 도로 시설이 일단 되어야지 좀 가고 싶은 그런 마음이 생기는데 지금 도로 사정은 상당히 좋지 않습니다.
  그래서 그 부분도 국유지니까 산림청하고 협의를 거쳐서 충분한 검토가 있어야 될 것 같아요.
◎공원녹지과장 남상만
  잘 알겠습니다.
◎위원 김승호
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  최금숙 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 최금숙
  과장님 서류를 좀 요청할게요.
  공원녹지과에 기간제 근로자 있잖아요.
  숲 가꾸기라든가 병충해 방제 이런 부분들 리스트를 주시면 좋겠고요.
  이분들이 언제부터 한 3년?
◎공원녹지과장 남상만
  저희가 매년 3월부터 10월까지 매년 끌어서 연도별로 쓰고 있습니다.
  그런데 전년도에 했던 사람들이 경력을 많이 채우다 보니까 그분들이 이어서 하는 부분이 있습니다.
◎위원 최금숙
  그래도 그렇게 해 주시고요.
  여기 보니까 면접 위원이 계시는데 세 분이서 그럼 이분들을 면접하시는 건가요?
◎공원녹지과장 남상만
  네.
  금년도까지는 없었는데 내년도에 새로 하는 시행 사업인데 세 명을 선발해서 그분들로 하여금 선발할 수 있도록 할 계획입니다.
◎위원 최금숙
  이분들 명단하고 같이 부탁합니다.
◎공원녹지과장 남상만
  그건 아직 선발이 안 되어서요.
  제가 내년도에 면접관을······.
◎위원 최금숙
  그러면 내년도 말고······.
◎공원녹지과장 남상만
  금년도에는 아직 없습니다.
◎위원 최금숙
  2018년도······.
◎공원녹지과장 남상만
  면접관은 없고 기간제 아저씨들 현황은 저희가 별도로 드리겠습니다.
◎위원 최금숙
  알겠습니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 의원 있음)
  더 질의하실 위원 계십니까?
  박인범 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
◎위원 박인범
  한 가지만 더 질의하겠습니다.
  368페이지에 자연친화적 등산로 정비공사 그 부분에 대해서 한번 설명 좀 해 주시죠.
◎공원녹지과장 남상만
  현재 잘 아시는 것처럼 703부터 해서 6개 사항이 저희가 소지하고 있습니다.
  그래서 그 지역에 대한 안전시설이라든지 안전시설을 보수를 한다든지 아니면 신설을 한다든지 그다음에 주변에 있는 잡초 제거라든지 이런 부분 그런 시설을 저희가 관리하는 사항이 되겠습니다.
◎위원 박인범
  잘 알겠습니다.
  이상입니다.
◎위원장 정계숙
  보충 질의하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  더 질의 하실 위원 계십니까?
  (“없습니다.” 하는 위원 있음)
  질의하실 위원이 안 계시므로 공원녹지과 소관을 마치겠습니다.
  공원녹지과장 수고하셨습니다.
  이상으로 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안과 2019년도 기금 운용 계획안에 대한 개요 설명을 마치겠습니다.
  오늘의 의사일정을 모두 마쳤음으로 산회를 하고자 합니다.
  오랜 시간 질의와 답변을 해 주신 위원 여러분과 관계 공무원 여러분께 감사를 드립니다.
  예산결산특별회원회 제5차 회의는 12월 10일 오전 10시에 개의하도록 하겠습니다.
  예산결산특별위원회 제4차 회의 산회를 선포합니다.
  (16시 00분 산회)


◎출석의원(6명)
  정계숙     최금숙     김승호     김운호     박인범     정문영

◎출석공무원
  공원녹지과장 남상만  전략사업과장 김종권  투자개발과장 이종호  보건소장 이승찬
  환경사업소장 황  철  시설사업소장 전영완  평생교육원장 염필선

◎출석전문위원
  수석전문위원  박태순
  전 문 위 원  김재헌

◎회의록서명
  위 원 장  정계숙


  간    사  박인범